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老師,如果暫估入庫,發票后來收到,暫估的多了少了,成本結轉的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?

2021-11-22 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 14:10

你好 紅沖暫估 按發票入賬?

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快賬用戶5191 追問 2021-11-22 14:37

如果成本以前結轉的多了少了如何調整? 暫估的

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齊紅老師 解答 2021-11-22 14:41

把暫估的成本紅沖按照發票的成本結轉就對了。 這樣也就不存在差異。

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快賬用戶5191 追問 2021-11-22 15:47

老師,我在網上看的,如果以前成本少結轉就是借:其他業務成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結轉就是借:其他業務成本 負數 貸:庫存商品負數 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 15:52

這樣直接更正也可以的這樣直接更正也可以的。

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快賬用戶5191 追問 2021-11-22 16:00

還有一個問題,原材料以前是暫估的,回來沖減成本是調整原材料嗎?但是原材料最后都結轉到庫存商品了

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快賬用戶5191 追問 2021-11-22 16:02

不想用的科目太多,以前先付款都是走的應付賬款,后來收到票時候,是不是借:庫存商品,貸;應付賬款 摘要是購買商品,付款可以嗎?別人說這樣的摘要是錯的,應該是預付賬款

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齊紅老師 解答 2021-11-22 16:07

暫估時用哪個科目就沖哪個科目? 這樣處理最好?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 16:09

暫估的領用了 沖庫存也可以? 主要是成本金額對上就可以?

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你好 紅沖暫估 按發票入賬?
2021-11-22
您好 暫估入庫如果估少了,來票后不要調整以前結轉的成本 按照發票的金額補結轉就好了
2022-03-17
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調整下 結轉分錄。 把多結轉的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
你好 ;? ? ? ?暫估少了; 就把少做的金額補做一筆; 就不去紅沖之前分錄。 避免你負數金額??
2022-12-09
你好,結轉的成本也需要做的紅沖結轉的成本,借庫存商品貸以前年度損益調整匯算清繳調整就可以的。
2022-03-09
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