同學(xué)你好 并不存在要做賬務(wù)處理的情況,也不會有應(yīng)退的金額。上年度,你是預(yù)繳的所得稅,等于已經(jīng)交了,后來匯算清繳你發(fā)現(xiàn)要退稅,如果稅務(wù)局給你退了,你就要做賬務(wù)處理,現(xiàn)在是稅務(wù)局沒有給你退,調(diào)了你的表格,應(yīng)該是把利潤調(diào)高了,然后使得你不用退稅,這個時候不用做賬務(wù)處理。只是會存在稅會差異,就假如說匯算清繳把招待費(fèi)調(diào)高了,這個時候你也是不用做賬務(wù)處理的。
上一年度多交了所得稅,匯算清繳完應(yīng)該退稅的,后來稅務(wù)局讓自己把匯算清繳表調(diào)平就不用退稅了,我在做賬應(yīng)該怎么處理這個問題,賬上還一直掛著應(yīng)退的金額
咨詢一下,匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了,也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表因以前年度調(diào)整損益不平應(yīng)該怎么調(diào)整?
咨詢一下,匯算清繳后企業(yè)所得稅退稅了,也通過以前年度調(diào)整損益做了賬務(wù)處理,并且結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平應(yīng)該怎么調(diào)整?
今年匯算清繳時,應(yīng)該退所得稅9元左右,稅務(wù)局打電話讓調(diào)整了一下工資,變成了應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅43元。這樣的話后續(xù)賬怎目樣做?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù),報表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時紅沖了報表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理?
你好老師,現(xiàn)在是個體戶,開票有點(diǎn)多,怕超過500萬強(qiáng)制轉(zhuǎn)成一般納稅人,能不能再用同一個經(jīng)營者再申請一個個體戶,同一個經(jīng)營場所,因?yàn)樯嫌伍_不到13點(diǎn)的發(fā)票,如果變成一般納稅人承受不住那么高的稅
小規(guī)模納稅人(服務(wù)行業(yè))開具機(jī)動車銷售發(fā)票稅率是多少?應(yīng)該怎么開?需要交印花稅嗎
老師,以自有資金從事投資活動以及健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))的產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán),有限責(zé)任公司,注冊資本2000W,會計準(zhǔn)則適用于哪一個?
2月15日,任城公司從東方公司購買的B材料2000千克,全部驗(yàn)收入庫,金額100000元
老師,我公司欠稅4萬多,這會交9000元,是不是在電子稅務(wù)局稅款繳納實(shí)繳稅額填成9000元就行,是這樣嗎
你好老師,個體戶注冊金達(dá)到20萬,要做賬,但是個體戶不是沒有注冊金嗎?這咋算注冊資本金
我單位(企業(yè))受托經(jīng)營一家敬老院(非營利組織),現(xiàn)目前根據(jù)民政局指導(dǎo),以我單位為記賬主體,記敬老院的相關(guān)賬,我單位改造敬老院的支出記入什么科目合適?
鋼結(jié)構(gòu)加工廠車間核算加工廠沒完成車間怎么核算
請問一下個體工商戶開通了對公賬戶,去年開票出去還有部分貨款沒收回來,現(xiàn)在想注銷營業(yè)執(zhí)照的流程是怎樣的啊
老師你好,之前我們有用現(xiàn)金平一些賬現(xiàn)在有什么辦法能把它調(diào)回來嗎?
但是我賬上一直有數(shù),我季度交所得稅的時候賬上金額跟我申報繳納的金額是不一樣的,那我怎么調(diào)過來呢
你是什么行業(yè)的企業(yè),是在哪個季度交的企業(yè)所得稅?
果汁生產(chǎn)企業(yè),今年第二季度交所得稅,這個月做賬務(wù)處理所得稅金額和我繳納的金額不同
金額差就是上年度調(diào)平的所得稅
你是去年哪個季度計提然后交的所得稅,然后你去年一年是盈利的不?按道理你去年計提了之后,然后交了,那么所得稅就是平的。并不會影響到下一年度。
上一年度我們是虧損的,但是最后一個季度預(yù)交了,匯算清繳后是退稅的,后來稅務(wù)局讓我們更改了調(diào)平不用退稅了,但是我賬上還掛著應(yīng)該退的稅款,今年第二季度我們交所得稅,現(xiàn)在做賬務(wù)處理出現(xiàn)所得稅金額跟我們第二季度實(shí)繳金額不一樣,,是因?yàn)橹皰熘却硕惖慕痤~造成的,但是現(xiàn)在我們不退稅了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,才能讓我們現(xiàn)在金額和這個季度實(shí)繳金額相同
那你就把這個金額調(diào)平,走“以前年度損益”,或者直接走利潤分配-未分配利潤