你好 增加固定資產的次月折舊? 7月折舊?
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發票。請問固定資產啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發票開回來的時候做固定資產
老師,公司5月買的固定資產,6月使用,但是5月賬沒進固定資產,當時付款掛的是其他應付款,6月也沒折舊,7月發現了,現在把其他應付款轉做固定資產,折舊7月能直接提嗎?還要不要補提6月的折舊?
老師,12月我把別的單位的固定資產做到了本單位,當時做的是:借固定資產貸其他應付款,并按月計提折舊。現在才知道錯了,我能在本單位這個月做個紅沖原來的憑證,再重開一張發票,做個更正的憑證:借固定資產貸其它應付款?
10、2022年4月1日,某企業“固定資產”科目期初余額為6 800萬元;18日購入并交付使用設備一臺,入賬價值為120萬元;26日出售一臺原值為250萬元的設備并入賬。不考慮其他因素,該企業2022年4月應計提折舊的固定資產賬面原值為( )萬元。 6 920 6 800 6 670 6 550 BC 當月增加的固定資產,下月開始計提折舊。當月減少的固定資產,下月開始不計提折舊,故本月增減的固定資產對本月的折舊額沒有影響,該企業2022年4月應計提折舊的固定資產賬面原值為6 800萬元,選項B正確。請問當月減少固定資產,當月要計提折舊,可是此題中他為什么沒有扣除?
固定資產計提折舊,老師我們是4月買入機器設備了,4月付款的時候我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。然后4月收到了發票,我沒沖應付賬款,我在6月沖了做的是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。那我就是6月才入賬的?7月開始計提折舊嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那6月沒進固定資產,現在7月調為固定資產,有影響嗎?老師
你已經沒有入固定資產了,你就這個月入然后開始折舊就行。 晚入賬,一個月少折舊一個月。
其實也沒有少折舊,6月入的,7月折舊,現在7月入,7月就提折舊了
因為實際你不應該應該五月份入嗎這樣六月份就折舊了。
就是差到這兒,其他沒有差異的。
6月使用是不是6月入固定資產?
你賬上六月份就有固定資產七月份折舊就對。
6月沒有固定資產,是現在7月調的固定資產,不能7月就提嗎?或是補6月折舊,還是等8月再提折舊?老師
7月份帳上調整為固定資產八月份開始折舊。
好的謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。