你好,問下,稅務(wù)局那邊能修改不
請(qǐng)問老師,第1季度的預(yù)繳所得稅提示【核心征管提示信息:該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)!(錯(cuò)誤碼831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么辦?
老師請(qǐng)問該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)是怎么回事
營業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)作廢提示“不在本系統(tǒng)申報(bào)的記錄”,無法作廢。更正錯(cuò)誤申報(bào)提示“[80455522]未查詢到繳款信息,不能進(jìn)行更正申報(bào)”,請(qǐng)問該怎么處理?
老師 請(qǐng)問一下 我去電子稅務(wù)局改了去年1.2.3.4季度得財(cái)報(bào) 企業(yè)所得稅改了第四季度 1.2.3季度就更正不了呢? 提示該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期得申報(bào)
您好老師,我現(xiàn)在想更正第二季度的所得稅報(bào)表,提示我檢測(cè)不通過-您本期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正和作廢本期申報(bào),怎么處理呢
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不符,是哪里出錯(cuò)了?
老師您好,請(qǐng)問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
稅局也說不能更正了,因?yàn)榘奄~修改了,所以就跟申報(bào)的不一致了
那你把帳再改回來,在這個(gè)月修改。
問題是我搞不清楚修改了什么了了,弄混了
不允許變更,然后你沒有作廢吧,你現(xiàn)在退出去重新登錄進(jìn)去看一下和你的利潤(rùn)表是不是一樣的。
不允許變更和作廢,國家電子稅務(wù)局申報(bào)的跟自己做賬系統(tǒng)里面是不一樣
對(duì)你別修改之前的你把修改的放到這個(gè)月,你修改了哪些你自己分不出來的情況下,你看一下你的利潤(rùn)表變更了哪些業(yè)務(wù)。
哦,這樣子,那不理會(huì)可以嗎,好麻煩喲,又修改回來
主要是影響你以后申報(bào)利潤(rùn)表不是嗎?因?yàn)槟愕谋灸昀塾?jì)它是自動(dòng)的,你修改了第一季度的,但是第二季度第三季度沒修改,你還是按照你賬上的來申報(bào),但是累計(jì)他就不一樣了。
我手動(dòng)修改了第二季度的,所以現(xiàn)在第二季度是正確的了,就是第一季度不正確
那不對(duì) 你帳上在第二季度修改了 第一季度的不便
老師,我在賬上修改了第一季度的,是要國家電子稅務(wù)局手動(dòng)修改第二季度的累計(jì)數(shù)的
那你把第二季度的本月也修改了。
相當(dāng)于你第一季度沒有修改修改,在第二季度。
老師,第二季度申報(bào)的時(shí)候是在15號(hào)前申報(bào)的,賬上的第1季度是在做6月份賬的時(shí)候做了修改,
那就是修改了第二季度 6月份屬于1季度
修改的是3月份的賬,6月不是在第二季度嗎
就在3月份加多了357.22的工資上去,就不一樣了,跟申報(bào)的報(bào)表
能不能修改一下?做到六月份不修改三月份。
老師,我搞錯(cuò) 了,我查了一下,差的這個(gè)357.22不是工資,不知道是什么業(yè)務(wù)來的,反正是在管理費(fèi)用里面的
管理費(fèi)用明細(xì)帳 看那個(gè)業(yè)務(wù)有這個(gè)金額