同學你好 是不是已經扣稅了
請問老師,第1季度的預繳所得稅提示【核心征管提示信息:該納稅人本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報!(錯誤碼831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么辦?
營業所得稅申報錯了,申報作廢提示“不在本系統申報的記錄”,無法作廢。更正錯誤申報提示“[80455522]未查詢到繳款信息,不能進行更正申報”,請問該怎么處理?
老師,個體戶季度申報我不小心填錯數據了,還沒有繳納稅款呢,當我更正申報的時候系統提示稅款狀態為扣款鎖定,無法進行更正申報。老師,怎么樣才能更正申報啊
老師,我個稅申報出現如下提示,我2月份的個稅申報錯誤,去稅務局更正了以后,出現如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數據發生了變動,請同步更正【2】月后的申報數據。
提示 ”房屋應稅信息(從價)填列從租部分有效期起止與“房屋應稅信息(從租)”中申報租金所屬租賃期起止不一致,請核實相關數據是否錯誤。已申報的屬期可通過“申報更正及作廢”功能進行修改。 怎么操作?
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
還沒扣稅
那這個就是系統問題了
請問我該怎么處理?
這個要去稅局大廳操作