沒問題,可以抵扣的。
老師,一般納稅人物流運輸公司開具的增值稅普通發(fā)票可以減進項稅額抵扣嗎?
老師,一般納稅人,公司開出去增值稅普通發(fā)票,有進項可以了抵扣嗎
我們公司是一般納稅人,開出的增值稅普通發(fā)票可以進項抵扣嗎?
一般納稅人企業(yè)開出的增值稅普通發(fā)票可以認證進項票抵扣使用嗎?普通發(fā)票給了對方一般納稅人單位,對方單位可以抵扣使用嗎?
一般納稅人開出普通增值稅發(fā)票,有進項可以抵扣嗎?老師必須專票抵扣專票嗎?雙方都得是專票嗎?
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費應(yīng)該計入勞務(wù)費還是其他呢?
勞務(wù)費收入,成本中發(fā)生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開發(fā)票
老師請教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個賠償款應(yīng)該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費 匯算清繳 實際發(fā)生 13830元 收入2081萬 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動生成的嗎?