同學 軟件技術服務不可以開具13%的呢。
請問老師銷售軟件是6%還是13% 軟件技術服務和買軟件都是開6%么
老師, 請問是軟件產品才可以開13%的票,軟件技術服務可以開13%的嗎?
合同沒有表明稅點,有明確的硬件產品金額,和技術服務金額。但技術服務部分,采購了軟件產品,可以按采購軟件產品部分的金額,來開對應金額的13%的票嗎?
老師,您好!外購的是工具軟件產品,給客戶提供的是技術服務,就是本公司提供人工加上這個工具軟件給客戶提供服務。購買的是13%的軟件產品,但是銷售的是6%的技術服務,這樣開票可以嗎?因為客戶不接受13%的發票。
我們公司是科技公司。請問我們公司開發一款軟件賣給客戶,那是按照軟件開發6個點的(技術服務費開票)還是按照軟件產品13個點開發票
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求