同學(xué)你好 這個可以的
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票嗎
我們是一家科技公司 主營信息技術(shù)服務(wù) 我們公司銷售一款產(chǎn)品既有硬件也有軟件部分 金額不能區(qū)分 我們是否可以按照信息技術(shù)*技術(shù)服務(wù)開票
合同沒有表明稅點,有明確的硬件產(chǎn)品金額,和技術(shù)服務(wù)金額。但技術(shù)服務(wù)部分,采購了軟件產(chǎn)品,可以按采購軟件產(chǎn)品部分的金額,來開對應(yīng)金額的13%的票嗎?
67.原本企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項總額是4.08,分?jǐn)偟絻身棙I(yè)務(wù):銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,提供軟件技術(shù)服務(wù) 銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260 萬元,因為享受即征即退政策,是先抵完進(jìn)項,然后和260×3%比較,計算納稅金額。所以不再重復(fù)抵扣。剩下可抵扣金額=4.08*35/(260+35)。 為啥要分?jǐn)?/p>
公司是做研發(fā)服務(wù)的,整體稅率是6%,那如果按技術(shù)合同可以開免稅發(fā)票,合同在科技局備案,拆分成硬件和軟件部分,軟件部分是可以開免稅發(fā)票的,那硬件部分是按6%來開嗎?有人說按13%來開?(品目是一個整體XX研發(fā)服務(wù),硬件開成6%,還是各開各的,如果硬件開成貨物是選不了13%的稅率的)有沒有文件可以查找?
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個運輸設(shè)備(購進(jìn)時有進(jìn)項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標(biāo),四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時間是按章程的認(rèn)繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?