同學你好 對的視同銷售
化妝品公司將自產(chǎn)化妝品小樣贈送給客戶,算視同銷售嗎
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品1000套,取得不含稅收入50萬元。贈送公司員工100套A高檔化妝品。(2)當月研發(fā)出新品,并將成本為8萬的新款高檔化妝品贈送于老顧客。已知:成本利潤率為5%,高檔化妝品消費稅稅率為15%。要求:計算該公司11月份應繳納的消費稅?視同銷售。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價,生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,這筆業(yè)務增值稅銷項稅額是多少元?
公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務,將100套自產(chǎn)高檔口紅禮盒無償贈送客戶,化妝品成本為500元/套,當月同類化妝品不含增值稅單價1500元/套。會計分錄
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈送給VIP客戶試用。A公司無同類化妝品的銷售,市場上也無同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤率為10%。高檔化妝品的消費稅率為15%。計算該批化妝品當月的銷項增值稅額和消費稅額。
公司跟個人租房,對方?jīng)]有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數(shù)據(jù)去申報嗎?
您好小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照增加什么經(jīng)營范圍可以開(服務費)發(fā)票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發(fā)貨時蓋上防曬膜,這個不是常規(guī)的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經(jīng)營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發(fā)票,如果這個部分出現(xiàn)疑點了,應該怎么應對
老師,這是為什么,這種贈品也算嗎
對的 這個也算視同銷售的