同學你好,現在不需要紅沖,直接再做銷售出去的分錄即可。
老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預付賬款 貸 銀行存款 我現在要調賬 這分錄怎么做呢老師
老師,請問公司采購一臺打印機然后轉賣出去,當時分錄只做了,借:應付賬款,貸:銀行存款,款項已經結清,但賬上面不平,請問我要怎么調賬
老師請問之前代賬公司賬務處理不對,購進的打印機銷售出去,他們只做了一筆分錄,借:應付賬款 貸:銀行存款,請問我現在要怎么調整分錄,要做紅沖嗎?該怎么沖
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現在發現分錄錯誤,正確當時正確的分錄應為借其他應付款,貸銀行存款,已經跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務處理?
2023年1月公司付供應商一筆貨款,確定永遠不會開票。以前會計只做了一筆借應付帳款貸銀行存款。現在要成本化處理。請問老師該如何調整,怎么做分錄。
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
老師,你好,這個已經是跨年的賬了,之前他們分錄做錯了,貨款已經支付了,而且商品也已經賣出去了,但是余里面還有應付賬款
同學你好,這樣的話,建議直接把應付賬款轉平即可。
錢之前就走銀行轉了賬的,都是對公轉的
只是應付賬款賬上余額還有
同學你好,是的,所以建議直接把應付賬款轉平即可。
但是這個要怎么轉啊之前銀行存款已經轉了啊?
同學你好,之前銀行存款都記賬了吧,入股記賬了的話,現在根據應付賬款的余額,借,應付賬款,貸,營業外收入。或者,借,營業外支出,貸,應付賬款。
營業外支出會影響損益,其他需要改嗎?
只需要在賬上面調整就可以了嗎?報稅的話要怎么處理
同學你好,其他不需要改啦,做憑證改,報稅的話,按利潤表報即可。
那這個月調整的賬,對這個季度的財務報表有影響吧!
還有調賬需要寫情況說明,要怎么寫啊
同學你好,是的,只對這個季度有影響,說明就寫不再支付的應付款項,或者收不回來的欠款,暫時調整處理。
好的,謝謝老師,應付賬款也可以做壞賬處理嗎?
同學你好,是的,也可以做壞賬處理的。