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老師,請問公司采購一臺打印機然后轉賣出去,當時分錄只做了,借:應付賬款,貸:銀行存款,款項已經結清,但賬上面不平,請問我要怎么調賬

2021-07-28 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-28 14:50

你好? 這個固定資產 是買來新的在銷售嗎? 因為如果計入固定資產去了 就得折舊的; 然后去做銷售出去? 才能判斷科目 怎么來平衡的

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 14:52

你好,是買來銷售

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齊紅老師 解答 2021-07-28 14:54

你好 買來銷售額話 ; 做賬 :借庫存商品貸應付賬款 ; 然后銷售出去 :借 應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品? ?

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 14:56

這個是19年的賬了,之前是代賬公司給做的賬,現在接手回來發現這筆賬沒對,按理說余額表里面應該沒有應付賬款了,我現在要調整

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齊紅老師 解答 2021-07-28 14:57

?你好? 現在也得這樣來體現分錄 。? 因為你實際是買了? 打印機在去銷售 是有收入的;? ?

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 14:58

但是我們賣的時候是和其他設備一起賣的,設備都已經賣了,賬也做了

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:00

商品已經賣了,而且已經開了票

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:02

?你好? 那你之前說明 賬務處理? ?有做收入 ; 科目肯定是不對的;? 不然你應付賬款不可能還有余額的; 你要去看看你原來科目 是不是沒有沖到應付賬款 要去 補 調整分錄才行?

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:05

就是之前代賬公司賬務處理不對,他們只做了一筆分錄,借:應付賬款 貸:銀行存款,請問我現在要怎么調整分錄,要做紅沖嗎?該怎么沖

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:05

?你好? ? 那你就去紅沖了。 但是這樣會導致你銀行存款? 會增加 ;? 或者你直接做賬 :借營業外支出貸應付賬款??

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:07

可以直接做成借:營業外支出,貸:應付賬款嗎?這樣摘要要怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:10

你好寫一個情況說明? ?老板簽字 然后做壞賬處理 。摘要寫壞賬損失處理?

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:14

但是這筆錢是已經付了的啊?應付賬款也可以做壞賬處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:19

你好? ? ?應付賬款出去? ?因為你是代理記賬錯誤了 ;金額不大 你要 沖掉應付賬款 就這樣來處理。 不然你就去 查賬 挨著去沖代理記賬的賬務處理 。 去紅沖? ?

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:20

老師,請問具體怎么沖啊

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:21

他們好多分錄都錯的,都在慢慢調

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:23

?你好 慢慢去調整吧 ; 我還是建議一個月一個月去? ?處理調整 ;? 還是別想 一次性調整清楚 ;? 因為你是外賬 ;? ?不能 毫無依據的直接調整賬務的??

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:25

我現在主要是調這筆賬,就是這個應付賬款調平,其他我都調得差不多了

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:29

?你好 那你就走營業外支出去; 如果金額不大就直接調整??

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快賬用戶3032 追問 2021-07-28 15:50

有一筆四千多的,有一筆一萬多的

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齊紅老師 解答 2021-07-28 15:52

你好? ? ?寫情況說明老板簽字去調整; 因為這個金額調整走營業外支出 去 會影響利潤的。到時會涉及所得稅的繳納的

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你好? 這個固定資產 是買來新的在銷售嗎? 因為如果計入固定資產去了 就得折舊的; 然后去做銷售出去? 才能判斷科目 怎么來平衡的
2021-07-28
同學你好,現在不需要紅沖,直接再做銷售出去的分錄即可。
2021-07-28
借:原材料 應交稅費增值稅(專票,一般納稅人) 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:原材料
2021-08-01
您好,這個對方是不要發票嗎?
2023-09-08
您好,沒有分錄的,這是調表不調賬,賬都沒有錯,只是沒有發票,稅法不認
2024-05-24
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