你好,同學 贈品單獨計算 就是用你期初的成本加本期購進成本,然后?(期初數(shù)量?本期購進數(shù)量),計算出平均單價,然后計算銷售數(shù)量×單價
某大型綜合性商場是增值稅一般納稅人。2019年7月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中直接購進水果一批,收購發(fā)票上注明的價款是10萬元;2從小規(guī)模納稅人處購進月餅一批,價稅合計61800元,取得代開的增值稅專用發(fā)票;3與A企業(yè)簽訂團購協(xié)議,以八折優(yōu)惠銷售給A企業(yè)200套西服,每套不含稅原價500元,價款與折扣額開在同一張發(fā)票上;4向B單位銷售空調(diào)10臺,每臺含稅價2825元,另收取包裝物押金1000元;5將庫存的化妝品作為福利發(fā)給員工,該批化妝品的成本為20000元;6本月購進廚衛(wèi)四件套共計20套,不含稅價200元一套,取得增值稅專用發(fā)票;并將廚衛(wèi)四件套作為禮品贈送給客戶,該廚衛(wèi)四件套的市場參考價格不含稅為300元一套。要求:計算該商場當月應(yīng)納的增值稅稅額。
某大型綜合性商場是增值稅一般納稅人。2019年7月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中直接購進水果一批,收購發(fā)票上注明的價款是10萬元;2從小規(guī)模納稅人處購進月餅一批,價稅合計61800元,取得代開的增值稅專用發(fā)票;3與A企業(yè)簽訂團購協(xié)議,以八折優(yōu)惠銷售給A企業(yè)200套西服,每套不含稅原價500元,價款與折扣額開在同一張發(fā)票上;4向B單位銷售空調(diào)10臺,每臺含稅價2825元,另收取包裝物押金1000元;5將庫存的化妝品作為福利發(fā)給員工,該批化妝品的成本為20000元;6本月購進廚衛(wèi)四件套共計20套,不含稅價200元一套,取得增值稅專用發(fā)票;并將廚衛(wèi)四件套作為禮品贈送給客戶,該廚衛(wèi)四件套的市場參考價格不含稅為300元一套。要求:計算該商場當月應(yīng)納的增值稅稅額。
本月購入11套試劑,送2套,單價33600,金額共計369600,出庫8套,金額共計268800(33600*8),次月購入11套試劑,送2套,單價33600,金額共計369600,出庫9套,月末一次加權(quán)平均怎么計算?贈品用不用考慮進去
6.1 某商場系增值稅一般納稅人,為促銷某品牌套 裝洗浴用品,對團購客戶一次性購買500套以上 者,折扣5%;購1000套以上者,折扣8%。對零售 客戶實行“買一贈一”,買一套洗浴用品送一瓶護手 膏,所送護手膏的正常零食價格為2元/瓶。該套洗 浴用品的正常零售價格為100元/套。該商場本月向 團購客戶售出一筆,為某單位購入以向職工發(fā)放福 利,共2000套。商場開具普通發(fā)票,銷售額與折扣 額均在該發(fā)標上注明。向零售客戶售出600套,開 具普通發(fā)票。假定適用的增值稅稅率為13% 要求:計算該商場本月銷售該品牌套裝洗浴用品的 計稅銷售額。
計算題(每小題5分,共15分)1.甲公司2021年12月份結(jié)賬后,有關(guān)賬戶的部分資料如下表所示(金額單位:元):賬戶期初余額本期發(fā)生額期末余額借貸借貸借貸應(yīng)收賬款A(yù)55001630077500生產(chǎn)成本18000B4500015000庫存商品100000C60000D實收資本500000—E520000要求:根據(jù)上表資料,計算字母A、B、C、D、E的金額。2.甲公司2021年12月初A產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量為400件,單價20元;6日發(fā)出200件;8日入庫800件,單價22元;16日發(fā)出800件;23日入庫1200件,單價26元;28日發(fā)出600件。要求:(1)采用先進先出法,分別計算本月發(fā)出A產(chǎn)品成本、期末庫存A產(chǎn)品成本;(2)采用一次加權(quán)平均法,分別計算加權(quán)平均單價、本月發(fā)出A產(chǎn)品成本、期末庫存A產(chǎn)品成本。(注:①單位:元;②計算結(jié)果保留2位小數(shù))3.2021年12月份A公司有關(guān)賬戶的期末余額資料如下:賬戶名稱借方余額賬戶名稱貸方余額庫存現(xiàn)金1500
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
出庫有可能是出的贈品,也有可能是實際購買的,這個怎么考慮!
您的意思就是,整個流程,我把贈品剔除出去,計算的時候不考慮?
你的贈品和你賣的東西他是一樣的嗎?
贈品和購入的東西都是一樣的
那你這樣就不區(qū)分了,你贈送的一并計入你的營業(yè)成本處理
好的,理解了,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。
像剛剛那種情況,11套送兩套,加起來13套,金額共計369600,后續(xù)如果購買的話,這個價格幾乎不會變,是不是月末一次加權(quán)平均就沒有什么意義了?以為369600÷13這個單價是不變的
就是如果說你每一次的那個價格不變的話,你每一次的單價都是一樣的呀,這個時候就不存在單獨去算平均價格的問題。