您好 可以看科目余額表是否平的
用u8結(jié)賬后導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表,年初和期末的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)都小于年初和年末的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),請(qǐng)問這是怎么回事?我是剛?cè)霑?huì)計(jì)行業(yè),不太懂。不知道該怎么調(diào)整?
老師,您好。我用友軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表。利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)額+資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計(jì)的年初余額,沒法與資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計(jì)的期末余額相等。不知道錯(cuò)在哪里,反復(fù)查找都沒找到原因。
老師,我這個(gè)賬在金蝶軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表查看,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)期末合計(jì)數(shù)不等于負(fù)債?所有者權(quán)益的期末合計(jì)數(shù)。我要怎么查那里出的問題?
#提問#老師之前會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)和負(fù)債及所有權(quán)益總計(jì)期末數(shù)對(duì)不上,我將資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與科目匯總表中的數(shù)據(jù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用沒有體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里,但是把這部分?jǐn)?shù)據(jù)算進(jìn)去,還是對(duì)不上,麻煩老師幫我看看問題
請(qǐng)問老師,我這月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,資產(chǎn)與負(fù)債及所有者權(quán)益不等,差1000多元,都是財(cái)務(wù)軟件核算出具的,每個(gè)科目我也確認(rèn)了,沒問題,合計(jì)的也對(duì),不知道問題出在哪里了
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購(gòu)材料是不是一般計(jì)稅劃算
老師及有一般計(jì)稅又有簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅好麻煩,還得分?jǐn)偅€得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目又有一般計(jì)稅項(xiàng)目的,但管理費(fèi)用分不了那么明細(xì),確認(rèn)不到那個(gè)項(xiàng)目,可以都抵扣嗎
老師我們是電力工程公司,我們承接了個(gè)變壓器的拆除加運(yùn)輸工作,合同就一個(gè)總金額10萬,沒有明確區(qū)分拆除費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用各是多少,這種情況下,我怎么開票,發(fā)票稅目可以開建筑服務(wù)*變壓器拆除嗎
老師,開票時(shí)鍋爐自動(dòng)化控制系統(tǒng)的安裝費(fèi)和設(shè)備調(diào)試費(fèi)是不是都可以開信息技術(shù)服務(wù)
老師,開的物業(yè)費(fèi)和注冊(cè)地址不一樣,開的是家里的地址,能用嗎
如果一個(gè)企業(yè)不計(jì)提折舊的話,稅務(wù)上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 你好 我想問一下 做工商年報(bào),單位交費(fèi)基數(shù)(單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù))在哪里能查詢到呢?平時(shí)為公司繳費(fèi)都在電子稅務(wù)局里繳納的,這個(gè)基數(shù)是取2024年全年求和基數(shù)嗎?
2024年申請(qǐng)上的高新,匯算清繳表A107041表,第15行前一、二年度的數(shù)需要填嗎? 第二個(gè)問題,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退稅的風(fēng)險(xiǎn)高嗎
怎么看科目余額表是否平呢?
期末借方跟貸方金額是否一致 期間損益科目是否都結(jié)平?
看科目余額表可以作為判斷依據(jù)嗎?
看科目余額表可以作為判斷依據(jù)
老師,我看科目余額表是平的,那是不是說明生成的報(bào)表公式問題呢?請(qǐng)您過目,確認(rèn)一下我的科目余額表是否有問題。謝謝
庫(kù)存商品怎么是負(fù)數(shù)了? 可以把資產(chǎn)負(fù)債表再截圖我看看么
6月資產(chǎn)負(fù)債表
我查到0.08的數(shù)可能是來源于這張憑證
這0.08的憑證我是按這銀行回單做的,但我不知道該怎么處理
其他應(yīng)收款 貸方0.08資產(chǎn)負(fù)債表沒有取數(shù)? 這種幾分的 不會(huì)退回 一般是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的
那我現(xiàn)在調(diào)賬借:其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入 入賬,可以這樣處理嗎?
把原來那份分錄修改就好了 同一個(gè)月不要調(diào)整 直接修改