你好這個(gè)招待費(fèi)是發(fā)生額60% 和營(yíng)業(yè)收入千分之五取小稅前扣除,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)差旅費(fèi)沒(méi)有限額?
福利么做賬?可以稅前扣除嗎?中秋買月餅記什么科目?和業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師差旅費(fèi)可以所得稅前全額抵扣嗎?還有差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么嚴(yán)格區(qū)分
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)和差旅費(fèi)在稅前扣除中有什么區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下:銷售費(fèi)用的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么不同?做賬如何區(qū)分
老師企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)報(bào)銷中有招待用戶餐費(fèi),計(jì)招待費(fèi)還是計(jì)差旅費(fèi),分開(kāi)計(jì)借管理費(fèi) 差旅費(fèi) 借管理費(fèi) 招待費(fèi) 招待費(fèi)有限額扣除嗎,企業(yè)在籌備期間。
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
入哪個(gè)更劃算
有2張600多的餐費(fèi)可以入到銷售員的差旅中嗎
差旅費(fèi)配套的需要有行程,交通費(fèi)呀。不止發(fā)兩張餐費(fèi)就完啦。肯定是差旅費(fèi)更好啊