同學你好 繳納增值稅附加稅所得稅
1.日的:掌握應收票據取得、貼現、轉讓、到期收回的核算。 2.資料:藍天公司2019年7月1日銷售給鴻運公司一批商品,增值稅專用發票上注明的價款為20000元,增值稅額為3400元;當日收到鴻運公司開出的期限為3個月,票面利率為5%,面值為23400元的商業承兌匯票一張。3個月后票據到期,藍天公司收回 款項,存入銀行。 3.要求: (1)對藍天公司取得的商業承兌匯票業務進行賬務處理 (2)對藍天公司到期收回票款的業務進行處理。 (3)如果票據到期后,鴻運公司無力支付票款,請對該筆業務進行賬務處理 (4)如果8月1日藍天公司將該票據背書轉讓,取得生產用的A材料,該材料金額為20000元,增值稅稅率為序%,收到補付款97.5元并存人銀行。請對該筆業務進行賬務處理。 (5)如果藍天公司兩個月后將持有的商業承兌匯票申請貼現,貼現率為8%。請計算貼現凈額,并對藍天公司的該筆業務進行賬務處理。 老師 可以給答案我嗎 我看看孩子寫的對不對
近期要有一個商業承兌匯票,我找第三方貼現,完了之后呢,他這款打到我們賬戶里面,那么這里面涉及到的這個賬務處理得怎么弄? 比如說對方兒開給我公司60萬商業承兌匯票,然后呢,我找第三方兒去把這個60萬轉出來呢,收了20%手續費,那就是12萬手續費呢,剩下就是48萬轉,回到我們賬戶上,這涉及到這個賬戶處理,包括稅務方面,這些都怎么弄的?
恒易公司為增值稅一般納稅企業,增值稅率為13%,銷售成本月末一次性結轉。2020年3月發生下列業務,根據相關經濟業務作出會計處理(不需要設備明細科目 1)2日,向B公司賒銷某商品100件,每件不含稅售價200元,已開增值稅專用發票。商品已交付B公司,為B公司代墊運雜費1000元 2)4日,銷售給C公司商品一批,增值稅發票上注明價款為20000元,增值稅額2600元,C公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業承兌匯票支付 3)8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行 4)11日,2月8日質押給銀行的應收賬款到期,債務人未能按期付款,開戶行直接將質押借款20萬和利息0.11萬從存款賬戶劃出 5)19日,因急需資金,將收到的C公司的商業承兌匯票到銀行辦理貼現,年貼現率為10% 6)31日,2月29日向銀行貼現(1月1日取得票據,期限3個月,貼現時實得貼現額為50.4455萬)的商業承兌匯票到期,承兌人因財務嚴重困難無法按期支付票據款,貼現銀行向本公司追索票據款50.75萬(其中:票據面值50萬,票據利息0.75萬元) 7)31日,將貼現銀行追索貼現款的應收票據轉入應收賬款
老師,請問下,我公司為其他單位的商業承兌匯票作貼現,收到對方100萬的商業承兌匯票,當即轉給對方80萬,然后匯票到期后收到100萬的銀行存款。我的問題是,首先,企業之間商業承兌匯票提現是允許的吧,二是,這個20萬要交稅嗎,以什么稅目繳納呢,要開發票嗎
二、某公司發生有關應收票據的經濟業務如下:10分1、1月5日,向B公司銷售商品一批,售價3萬元,增值稅為17%,收到經B公司承兌的為期2個月不帶息商業承兌匯票一張。2、3月5日,上述商業承兌匯票到期,B公司履約付款,票款收存銀行。3、4月30日,向C公司銷售商品一批,售價20萬元,增值稅額為3.4萬元,收到購貨方C公司交來經其開戶銀行承兌的不帶息銀行承兌匯票一張,票據期限為6個月。4、8月30日,該企業因急需資金周轉,將上述C公司交來銀行承兌匯票到其開戶銀行貼現,貼現年利率為8%.5、9月30日,對8月1日收到的一張面值為70200元、期限為3個月、票面利率為6%帶息商業承兌匯票計提利息。[要求]根據上述資料,編制必要的會計分錄。
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
一那要開票嗎,以什么稅目開票呢,開票稅率是看對方是小規模或是一般納稅人嗎。二會計上是做其他業務收入嗎
看是什么業務開什么發票 承兌可以賣給承兌公司
不是什么業務,就是單純的承兌,中間的差額收入,開什么稅目的票,是計入其他業務收入嗎
開服務的也可以 具體的可以協商