你好,發(fā)票管理,網(wǎng)上購票,然后點分發(fā)。
老師,我上個月開發(fā)票沒注意稅率開錯成16%了,對方已經(jīng)抵扣入賬發(fā)票也沒法寄過來了,我這月稅要怎么報?還有發(fā)票沒寄過來我可以開紅字改開正確的13%稅票嗎?
老師您好,發(fā)票已經(jīng)網(wǎng)上領取了,也郵寄過來了,點發(fā)票讀入為什么還顯示這個界面?
老師晚上好!對方已經(jīng)開過的專票沒有認證,發(fā)票找不回來了,金額不多不想抵扣了,一直掛在待認證上面怎么辦?還有一張普票金額也不多,對方開錯了,寄發(fā)票來回又要郵費,也不想要了,我需要怎么處理?
老師好,稅局上領發(fā)票,實際上發(fā)票已經(jīng)全部開完了,領票系統(tǒng)界面上顯示還有余量,是不是要在開票系統(tǒng)里做一個什么操作?。?/p>
老師我這個月申領了50份電子發(fā)票已經(jīng)用完了,我還想申領因為還要開三萬普票,怎么上面顯示的我申領的數(shù)量是0
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師在開票軟件里找嗎?沒有找到網(wǎng)上購票呢
發(fā)票管理里面沒有網(wǎng)上購票?
老師 麻煩快點 著急
你好,發(fā)票管理截圖。
你好 老師 麻煩看一下
票源管理里面,看一下你這用的是什么系統(tǒng)。
看一下老師
網(wǎng)上領票里面,你看一下。
那也沒有分發(fā)老師
網(wǎng)上分票不是嗎?最后那個灰色的。