你好 借盈余公積 貸實收資本
請問經批準企業用盈余公積50000元轉增資本。該業務的會計分錄,借,貸方我不理解。
1.企業本年度實現凈利潤200萬元,按10%提取法定盈余公積,按5%提取任意盈余公積。2.企業用法定盈余公積金彌補以前年度發生虧損5萬元。3.企業將法定盈余公積金30萬元轉增資本。會計分錄是不是1借利潤分配--提取法定盈余公積20--提取任意盈余公積10貸盈余公積--法定盈余公積20--任意盈余公積102借盈余公積5貸利潤分配--盈余公積補虧53借盈余公積30貸實收資本30
某企業2020年發生下列經濟業務:1.企業本年度實現凈利潤200萬元,按10%提取法定盈余公積,按5%提取任意盈余公積。2.企業用法定盈余公積金彌補以前年度發生虧損5萬元。3.企業將法定盈余公積金30萬元轉增資本。根據資料編制會計分錄。
企業經批準將盈余公積40000元轉增資本,會計分錄
(8)經批準,企業以盈余公積400000元轉增資本。會計分錄
電子發票開錯了怎樣做
請問老師,公司名下的車能過到個人名下嗎
固定資產是不是投入使用才計提折舊?
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
老師,我單位要求運輸單位開增值稅專用發票,對方答應可以開票,要求增加稅點,且把加稅點的錢匯入私人卡,這樣可以嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
是的,但是我不理解
?你好? ?你計提盈余公積 是不是在貸方 ;現在? 轉盈余公積到 資本去 ; 資本肯定是實收資本或者股本科目的 所以 貸方是實收資本 科目 ; 借方? 肯定是減少盈余公積 。? ?
按我自己理解有點懂了。盈余公積是減少,資本是增加。盈余公積與資本都是所有者權益。如果分錄在貸方都表示增加。但是現在盈余公積減少。那么分錄在借方。
這樣可以理解不
?你好? ?是的。 實際就是? 所有者權益內部的一增一減的; 不影響所有者權益;?盈余公積減少。那么分錄在借方這個是的 ; 資本增加 是在實收資本貸方??? ??