你好,借 銀行存款 貸 預收賬款
老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發票未開具,暫估入賬怎么做會計分錄呢
銷售商品,貨款已收,但是未開票,會計分錄怎么做
一般納稅人,商品已出售,貨款已收到,但是還未開銷項票,當月會計分錄怎么做
老師,銷售發票本月已開具,但是客戶商品未簽收,無法做銷售確認,請問如何做會計分錄
已經銷售收到款但是未收到發票怎么做會計分錄
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
如果沒有收到款尼
我可以先確定為收入嗎
你好,可以先確認收入
發票要是下個月開了,在下個月增值稅報表怎么調整
你好,在無票收入欄填相應負數
好的,謝謝
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