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A公司為高新技術企業 在2020年12月末 購買一臺裸車價為61.98萬的汽車 問題1:請問分別可以抵扣多少增值稅和所得稅?問題2:增值稅和所得稅是一次性抵扣嗎? 問題3:做貸款的話對抵稅是否有影響 問題4:上牌日期為2021年1月份,請問持有幾年到什么時候才可以不用補稅轉出賣給私人呢。

2021-07-25 00:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-25 07:02

您好,1按專用發票增值稅金額抵扣增值稅,企業所得稅看支付全部金額,還有其他稅費需要支付

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齊紅老師 解答 2021-07-25 07:03

您好,2增值稅一次抵扣,企業所得稅也可以一次抵扣,

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齊紅老師 解答 2021-07-25 07:04

您好,3沒有影響,4看轉讓時評估金額

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快賬用戶4038 追問 2021-07-25 13:14

高新企業和普通企業在購買汽車這種情況下 增值稅和所得稅這兩個稅率抵扣上沒有區別對嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-25 14:15

您好。增值稅沒區別,企業所得稅有區別

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快賬用戶4038 追問 2021-07-25 14:18

會計說因為公司是高新技術企業 所以所得稅得分四年分次抵扣 是這樣子嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-25 14:20

您好,沒有這個說法

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齊紅老師 解答 2021-07-25 14:20

您好,是一次性抵扣(調減),然后每年納稅調增

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快賬用戶4038 追問 2021-07-25 23:19

納稅調增是什么意思呢老師

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您好,1按專用發票增值稅金額抵扣增值稅,企業所得稅看支付全部金額,還有其他稅費需要支付
2021-07-25
(1)計算甲公司2021年度的應納稅所得額5000-(400-350)=4950 和應交所得稅4950*0.25=1237.5
2022-12-08
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出
2021-04-26
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
您好,無票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費增值稅
2021-04-02
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