同學您好,您單位領料是實際的,這個是可以用來做內賬用的,您做外帳的話,需要根據需要來做領料單的
老師好,我有一個職業規劃問題。 很遺憾,我大專畢業后,考了自考本科。做的財務工作有:酒吧和餐飲的統計和內賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡單的內賬,現在是做平行進口車業務的核算工作,這個核算工作就是幾個excel表格各種公式算的數提供給另一個核算會計。我做過的工作都是最基本的出納和統計工作。從來沒有報過稅,也不懂外賬是如何規劃來避稅。 我已經畢業六年半了。之前的工作生活很安逸,現在經濟驟然直降和我年齡的增長,我面試的時候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報過稅,好幾個財務總監和財務經理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個財務經理了。他們寧愿要一個年輕的來從頭做起培養。我現在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業,因為7月份找工作因為工作經驗的原因碰了很多壁。 我現在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級和中級,經濟也好一些了工作機會也多了,我該怎么規劃我的工作,才能做到現在讓我羨慕的財務總監,財務經理的職位?謝謝老師,感謝您的指點,我想知道我考出初級中級證書后,還有我明年28歲這個年齡該怎么規劃職業,找什么樣的工作才能一步步做上財務總監和財務經理。感謝您的寶貴指導。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數據清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導一下,謝謝!
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
你好老師。我們是生產行工業企業。聽學堂老師說外賬的成本是倒推出來的,學堂老師又說成本當中直接人工和制造費用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問我們單位領料單是車間簽字領用的,數量可以統計出來的,平均單價在財務軟件中也可以查找出來。那么想要把原材料的領用金額做大一些,該怎么弄呢?(請做過成本的會計解答,純理論老師不要接手。謝謝)
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
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你的意思是某種材料實際領用100個,根據需要會計再胡亂寫個領料單,把某種材料的領用量變成150個。是這樣嗎?
您如果外帳需要的話,
要不然您做做不到營材料來倒推,但是這樣會導致您的賬實不相符的
你的第一句話沒看懂。
弱弱問一下:你實際做過成本會計嗎?
我們之前都是自己在另外做領料單的
這樣胡亂做,倉庫賬實不符怎么弄的?
所以說是有利有弊的,一般倒推對是記帳公司用的比較多,因為他們不在現場,也不做賬實核對
那工廠坐班會計原材料的領用是怎么倒推呢?
您要倒推就勢必會和實際又差異的