你好,開票的同時收款,分錄是 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
公司收到一次款項,1.對方有一筆轉到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業務收入 還是應該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應收賬款 再借應收賬款 貸 主營業務收入?
老師 請教一個問題 我們給客服開了35萬的票 我的分錄是不是這樣的 借應收賬款 貸 主營業務收入~開票收入 然后對方暫時先打10萬元過來了 我的分錄是不是 借 銀行存款 貸 應收賬款
老師,我們開出發票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業務收入?還是借:應收賬款 貸:主營業務收入;借:銀行存款 貸:應收賬款?
我方開票后 入賬應收賬款 但是當天對方就把款打過來了 我是不是只需做賬。借:銀行存款 貸:主營業務收入?
老師 我做內賬 我這邊以合同確認收入 若簽了100W合同 借應收賬款貸主營業務收入 過一個月對方打款60w 借銀行存款貸應收賬款 最后還有5w我收不回 應該怎樣做分錄
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?