同學你好 對的 用了這個科目調整不對正常
以前的帳記錯科目了,記成往來了,實際是成本,要做分錄用到以前年度損益調整嗎?這個科目最終走到未分配利潤,那這樣做了利潤表跟資產負債表勾稽關系不對,要怎么做呀?
請問做過分錄以前年底損益的科目調整過未分配利潤。所以我這個月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對,那我要怎么弄呢
我11月用了以前年度損益調整科目,結轉到利潤分配--未分配利潤,資產負債表跟利潤表勾稽關系不對,差額就是調整金額,要怎么調整,12月份申報年度財報有沒有影響
#提問#老師為什么用了以前年度損益調整后,同時也結轉到了未分配利潤科目,資產負債表和利潤表的勾稽關系就不對了,總是差以前年度損益調整科目調整的這部分數據
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系,利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初,我有個分錄好像做錯了,以前年度損益調整結轉的時候,結轉到主營業(yè)務成本了,應該轉到未分配利潤對嗎老師
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
分公司的財務報表需要匯總到總公司進行申報,分公司有自己的賬目,這個匯總需要編制會計分錄嘛?還是只把匯總后數據進行申報,調表不調賬?
老師,個人工資年收入低于6萬每月都不用申報嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎?
結轉本期損益和結轉期間損益有什么區(qū)別
老師您好 用的免費版財務軟件,沒有增加規(guī)定資產卡片,全部入了辦公費,后又沖減了辦公費,增加了一個。長期攤銷 固定資產科目,每月做賬是,手動寫。借 管理費用這折舊 貸 長期待攤 固定資產 ,這個做可以嗎?,不對的話 目前要怎么調整?
公司車過戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報完,還可以修改嗎,我想把進項少抵扣一些
郭老師,會計記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務上的問題歸屬于B地對吧,A地稅務局只管會計記賬公司對嗎
您好!老師麻煩問一下我們是船舶運輸企業(yè)固定資產設備轉讓收4000萬元,這個是融資的每個月要還融資款,也只要支付利息這個賬怎么做
那往后一年這個勾稽關系一直不對下去嗎?這個沖減的成本要到匯算清繳的時候調增嗎?
只要用了未分配利潤調整了這個是正常的 不用管