你好,購進的禮品卡,用于招待客戶分錄是 借管理費用——業務招待費 貸銀行存款
老師,實操中,購進的禮品卡,用于招待客戶分錄是借管理費用——業務招待費 進項稅 貸銀存嗎
招待客戶的住宿費,會計分錄借管理費用-業務招待費6283.96,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額377.04貸庫存現金6661,同時進項稅額需要轉出嗎?
1)購進酒水用于招待客戶 借:銷售費用-業務招待費 10萬元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1.3萬元 貸:銀行存款 11.3萬元
中秋公司購買的大閘蟹禮品卷分錄,借:預付賬款 貸:銀行存款,借:管理費用 -業務招待費貸:預付賬款,對嗎?
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費用或管理費用-業務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷),請問是不是進入銷售費用不用代扣個稅,進入業務招待費需要代扣個稅呀?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
為什么有些把外購的煙酒等禮品,當做視同銷售,用于業務招待費的不應該不能進項抵扣嗎