同學你好,可以直接做長期待攤費用的
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
可是沒有周期,按多長時間分攤啊?還有攤銷進什么科目呢?
同學你好 長期待攤費用,稅法規定攤銷期不少于3年;
分錄是借:長期待攤費用,貸:銀行存款,然后每個月分攤是借:管理費用-辦公費,貸:長期待攤費用嗎?
同學你好,分錄是借:長期待攤費用,貸:銀行存款,然后每個月分攤是借:管理費用-綠化費,貸:長期待攤費用
好的,謝謝老師,還有我想問下公司去年12月有一筆做綠化防護林的工程款,之前的財務做到了在建工程里面了,我需要給他調整嗎?還是直接等廠房竣工了一起轉固定資產?
同學你好,這個已經計入在建 工程 ,就不用調整了;
好的,那這個長期待攤費用是含稅攤銷嗎?我們收到的發票是專票
同學你好,專票可以做進項抵扣;按不含稅金額攤銷
攤銷得按合同總金額吧?可是現在只開了80%的票,還有20%未開,然后合同總金額是含稅價,所以我現在有點不知道怎么操作
同學你好,等全部發票都開完后,再攤銷,現在不攤銷;
老師,那具體的分錄該怎么做呢
同學你好 付款時 借,預付賬款 貸,銀行存款 取得發票 借,長期待攤費用 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款 攤銷 借,管理費用 貸,長期待攤費用;