你好計入銷售費用-招待費。? 匯算調整即可??
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關的支出里調增嗎?這樣做有什么風險嗎?
員工購買水果招待客戶,無發票有收據分錄是費用,還是記營業外支出
1.公司購買水果招待客戶,水果費用在100元左右,在市場水果攤檔購買的,這種地方是沒有發票的,但是我是真實發生的業務,我在賬務上應該怎么處理? 2.請問上述業務涉及到增值稅、企業所得稅、個人所得稅中的哪一個?還是都沒有涉及到呢?
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預付賬款 貸銀行存款 然后收發票的時候 就 借 管理費用—福利費(或者業務招待費) 貸預付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師,老板或員工外出出差,省外的,發生的打車費用、住宿吃飯,車費、過路費等,以上全部是自己員工或者老板消費的,全部記差旅費嗎? 如果同行中也有客戶一起住一起吃飯也都記差旅費,還是會議室吃飯的需要記招待費?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
匯算再調整 成營業外支出?
?你好? ? 計入銷售費用匯算調整 ; 不是營業外支出??
好的明白
沒事的; 希望能幫到你??