7月份發放6月份的工資,7月申報的個稅,是6月份發放的工資,6月份發放的工資就是5月期間工資。
老師,7月發放6月份的工資,但是7月申報個稅是按5月的工資表報稅嗎?
老師,您好,個稅申報,比如8月初申報7月個稅,七月實際發放的是6月份工資,那申報的時候是填6月份工資表還是是7月份工資表呢?
老師,個稅申報里面的人員異動是指稅款所屬期當月離入職人員嗎? 9月申報8月個稅,應該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發放工資,8月沒有實際發放7月的而是6月份的,那這種情況個稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
個稅稅款所屬期是發放工資的月份嗎,比如5月份工資6月份發放,7月份申報的是6發放的工資
老師,7月份申報6月的稅,6月發放5月的工資,那是要7月才扣5月的個稅嗎。但是在發放5月的工資不是要扣減個稅后再發嗎
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
你好老師,請問公司注銷自己變更流程,包括稅務,銀行,工商的流程
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師,如果合伙人,沒有工資,又購買了社保公積金的情形,工資如果報了要調增,那么0報好,還是報工資,或者如果不填雇員填其他的話,不申報工資行不行,這樣影響退休嗎
請教下如果貨物從芝加哥運輸到紐約(同一條船),最后到中國,啟運日期是芝加哥還是紐約啊?
老師,合伙企業有三個股東,但都是企業,不是自然人股東,這個經營所得要怎么申報呢?
老師你好,銷售汽車的一般納稅人收到供應商開具的紅字返利發票怎么做分錄
老師,新《公司法》5年內要實繳到位的經營主體包括小規模納稅人嗎
我們是做會展服務的,我們開給客戶的發票是會展服務,我們會議要請專家講課,支付專家講課費用,專家給我們開具發票,開什么類目合適,*會展服務*會議服務、*現代服務*信息服務費、*信息技術服務*信息技術服務費,這三個哪個合適?
完了,我填錯申報表了。我稅款所屬期是6月,我填的是6月份的工資表,算是超前申報了,這種我要怎么處理呢
你前期發生的工資,全部都已經申報個稅了嗎?你這樣申報,你每次申報個稅時,數據沒有出來,你心里肯定是焦急忐忑的
是的,我現在要怎么調整呢?個稅端能操作嗎?
你可以在本月直接零申報,將這樣的操作方式延遲一個月處理。
7月我已經把6月的工資申報了,那到了8月份的時候我就零申報,9月份就正常申報7月份的工資就可以了,這樣可行嗎?
是的,這樣是可行的。9月份申報8月發放的工資,8月發放的就是7月期間的工資。
好的,謝謝老師。我目前只有5月和6月有數據,就相當于兩個月超前報了
是的,相當于超前申報了,當然你也可以一直這樣超前申報下去,但操作起來非常辛苦,因為可能數據還沒有確定時,就是需要申報個稅了。
超前申報對會有什么影響嗎?目前的話,7月份發放的工資被我6月份提前確認了,會不會有啥影響?
這個影響本年的個稅匯算清繳的數據。
那我如果只是錯兩個月,應該影響不大吧,還是說有必要去稅局更改報表
不需要更正申報,直接可以按這兩種操作方式處理
明白,那我還是選擇8月零申報,9月正常申報。謝謝老師
你真棒!直接這樣操作,你會省心多了。
老師,那我賬務需要對應修改成當月計提,當月發放嗎?
賬務處理,當月計提,下月發放工資