你好,同學 你申報,雖然甲方幫你發放,但是你申報
我們作為分包商,主要負責勞務和簡單輔材,我們的下面還有分供商,民工工資從專戶上劃撥,那我們分供商的工人工資薪金應該是由我單位申報還是應該由分供商申報。
我們分包了輔材和勞務工程,我們開給我們的上游公司是開的工程服務,我們的下游有分供商,有負責欄桿,門窗和木門的安裝,那我們的下游開給我們的發票是不是就不能開具工程服務給我們?而是應該開材料發票給我們?
請問:我們是建筑公司,承接了個勞務分包項目。約130民工。下面成立了鋼筋、泥工、木工、架子工等班組勞務服務部。由班組對我們開票,作為我們公司的勞務成本。工資是委托總承包單位發放工資。總承包現在只認民工與我公司簽訂的勞務合同。可是民工應是和班組簽了合同的。我們分包單位要怎么操作呢?民工的個稅,要我們申報還是班組勞務服務部申報呢?
請問,我們 是建筑公司,承接了個勞務分包項目,約130名農民工做事。下面成立了鋼筋、泥工、木工等勞務班組,計劃 由班組對我們開勞務票作為勞務成本。工資是總承包單位委托專戶代為發放。現在總承包單位只認農民工與我公司簽訂的勞動合同,可是民工是和班組簽訂了勞動合同的,我們分包單位要怎么操作呢?,民工的工資,是由我們分包單位申報呢,還是班組勞務服務部申報呢?
老師,如果公司不具有轉包資質,勞務部分由勞務公司提供,那么對方應該給我們開勞務費還是工程服務的發票,如果開勞務費我們在合同里注明由他們負責申報工人個稅可以嗎?這個勞務費可以開專票嗎?如果開了專票我們可以抵扣進項嗎?開專票有什么風險?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
因為上邊的工人和分供商是簽了固定合同的。只是臨時在我們這里做幾個月
你這個你這幾個月申報,后面就不申報了 原則是誰的費用就是誰申報的
好的,謝謝。
不客氣,祝你工作愉快