你好 借 管理費用等 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
進項稅轉(zhuǎn)出的時候怎么做分錄,應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出是借方代表進項稅減少還是貸方進項稅減少
你好 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待認證進項稅額 這個分錄里待認證進項稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這個分錄該什么時候在借方什么時候在貸方。借方增加還是貸方增加借方減少還是貸方減少?
老師,本月有進項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)從借方進項做到貸方進項稅轉(zhuǎn)出,到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 對嗎?
老師未取得進項發(fā)票,做費用時借方錯出分錄為應(yīng)交稅費/待認證進項稅額,現(xiàn)在我要更正成暫估進項稅額,是借方紅字沖減還是從貸方轉(zhuǎn)出
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費用物業(yè)費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風(fēng)險吧
開始機械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費記錄,一定要繳?不繳費會產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實繳驗資款,放在賬戶上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實操過程中,遇到一個問題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進項稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細
當(dāng)時從業(yè)務(wù)招待費抵扣的,現(xiàn)在也轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待費嗎
從業(yè)務(wù)招待費抵扣的,現(xiàn)在也轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待費