您好!暫估是收到貨沒有單價沒發(fā)票的情況下暫估的。
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師一般納稅人暫估入庫按含稅還是不含稅價暫估?有貨到?jīng)]開票的情況,有先付款了貨到了票沒開的情況
老師,暫估入庫是在沒收到貨沒有任何東西的情況下暫估,還是收到貨沒有單價沒發(fā)票的情況下暫估
您好,老師!貨到入庫,票未到的情況下需要暫估入賬是嗎
老師,什么情況下用暫估款?貨到了。發(fā)票沒有,錢付了這種情況能用么?還是這種情況就借庫存商品貸銀行
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費用這個科目
來個詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應(yīng)收應(yīng)付,實際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進(jìn)項票都能參與稅負(fù)計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎