你好這個(gè)通過銀行那邊代發(fā)工資模塊下面去發(fā)工資
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓?gòu)入后提煉過程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來(lái)的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來(lái)又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
轉(zhuǎn)賬給工人工資,用途欄沒有工資只有勞務(wù)收入,其他都不合適,最下面是其他合法用途,我選了其他合法用途,然后維護(hù)那里寫工資,提交上去會(huì)顯示“您輸入的用途不符合要求,請(qǐng)輸入更為詳細(xì)的用途”這是怎么回事?我該怎么寫
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個(gè)是主營(yíng),經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個(gè)大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏,用紅筆圈出來(lái)了,老師您看看,我該怎么選這個(gè)大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動(dòng)寫上品目大類才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請(qǐng)問手動(dòng)寫上去合規(guī)嗎?
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,現(xiàn)在還可以發(fā)票開出去,成本票沒來(lái),暫估入職嗎
老師利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)導(dǎo)致匯算清繳1塊多的退稅有必要退嗎,退稅會(huì)不會(huì)增加稅務(wù)局查賬的幾率
老師,我們買的國(guó)內(nèi)設(shè)備為了出口的,買回來(lái)是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請(qǐng)問上一年度的抖音賣衣服,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅我已經(jīng)全部確認(rèn)為貨物未開票收入了,今天今年年度開了一些服務(wù)費(fèi)的,現(xiàn)在就是相當(dāng)于補(bǔ)開票了的,那么請(qǐng)問如何申報(bào)增值稅比較好的昵,今年開的一部分服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我放回到上一年度的未開票收入里面去的了
老師,印花稅可以計(jì)提或者暫估嗎
老師,我們是網(wǎng)約車工會(huì),老板想著為網(wǎng)約車司機(jī)繳納醫(yī)保和社保,但是費(fèi)用由司機(jī)自己全部承擔(dān),賬應(yīng)該怎么做合適?
你好,其他業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師。開標(biāo)前,證照過期了。是不是屬于流標(biāo)?
公司處置固定資產(chǎn)機(jī)動(dòng)車,需要開具百分之幾的發(fā)票。
如何給會(huì)計(jì)學(xué)堂提意見,為什么微信和平板不能同時(shí)登,每次登都很麻煩