你好? ? ? ? ?利潤的話收入是固定的; 你 成本費用 可以 適當的減少才行的。? ? ?
請問老師,我想控制每個季度企業所得稅預交的少一點,待匯算清繳時候交企業所得稅,平常做賬的利潤可以通過哪些去控制呢
老師您好,我們公司去年一季度預交了一點企業所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預交的企業所得稅退回來了,請問收到這個退回來的企業所得稅,分錄怎么寫?
請問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業所得,一個季度都做預交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現在稅務局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
老師下午好,請問企業所得稅季度預交符合小微企業。外地項目有預交稅,如果沒有小微企業優惠之前每個季度都會交點企業所得稅。但是目前季度預交符合小微,每個季度都不用交納企業所得稅,并且預交的還留底。但是又擔心匯算清繳時又不符合小微企業全部補交。這種情況平常如何操作?
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
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可以計提材料費用嗎?這樣來增加成本,減少利潤
?你好? ? ? 那 你也得真實發生了的。 不能為了不繳納稅費 而虛做成本費用的?
有發生的,但是有些供貨商票來的很晚
?你好? ? ? 那你有發生就 暫估入賬就行了。 可以做??