你好,水電費(fèi)是第10欄,房屋租賃不能加計(jì),機(jī)器設(shè)備租賃是15欄
研發(fā)費(fèi)用中的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、房屋租賃費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能否加計(jì)扣除
請(qǐng)問研發(fā)水電費(fèi)和租賃費(fèi)寫在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除哪一行合適呢?
請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用的租賃費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎?
我們公司研發(fā)費(fèi)用科目下有其他費(fèi)用:明細(xì)是房租租賃、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、和服務(wù)費(fèi),做匯算清繳時(shí)候要填寫研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表,這些費(fèi)用應(yīng)該填在哪一行
在2季度申報(bào)了所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,被告知22年不符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,3季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除哪里是不是不用填寫了?
在建工程收到貸款利息收入,現(xiàn)金流指定到哪
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率: 不含稅全年?duì)I業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。
我們小規(guī)模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購(gòu)進(jìn)了一批貨,之前談的不含稅,現(xiàn)在要票,對(duì)方要求補(bǔ)13%的稅點(diǎn),我們小規(guī)模3%,補(bǔ)13%點(diǎn)很吃虧,現(xiàn)在能怎么辦?
老師,我們預(yù)交水費(fèi)2000,是不是要做預(yù)付賬款?但是發(fā)票就是預(yù)交水費(fèi)項(xiàng)目。我到時(shí)候用什么票據(jù)沖預(yù)收?
老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開票權(quán)限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請(qǐng)問我做賬計(jì)提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時(shí),未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對(duì)不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個(gè)人稿酬19161.3,是不是減去個(gè)稅后的金額報(bào)給對(duì)方開票?19161.3要付多少個(gè)稅哈?是怎么算的?
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)做年度匯算清繳的時(shí)候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個(gè)人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時(shí)是要調(diào)增的對(duì)吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。