借銀行存款貸預收賬款。
老師,一般納稅人企業進貨銀行付款了,沒收到發票怎么做賬?一般納稅人企業銷售貨物,銀行收款了,下個月再給開票,怎么做分錄啊?可以分別幫我寫下分錄嗎?
老師好 預付別的貨款 別沒給我發票 俺是一般納稅人 咋做賬務處理
老師,你好,別人給我們開的運費發票上的印花稅金額一般是咋算的
老師,一般納稅人和小規模納稅人賬務處理的區別可以給我一份嗎,
老師你好,公司是一般納稅人,目前預收貨款11300,已開具發票給對方,但公司還未進貨,請問如何賬務處理?后面進貨發貨了,又如何處理呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師俺公司是建筑業一般納稅人 是按公司付給別人的貨款 別人還沒給我開發票 我咋入賬
好,貨物到了嗎?是買的原材料嗎?
因為需要買120萬的材料 說的是等完工了 按照實際用料 給開發票的 所以現在不給開發票 俺公司是做管道的 買的都是管材 需要到完工了 看看到底用多少管材 在給開發票 這種咋做賬
借原材料貸,銀行存款。
要是開過來發票了,是不是把以前做的分錄紅沖,在重寫入賬這分錄
對的,是的是這么做的。
老師能這樣做嗎 借:預付賬款-材料費10萬 貸:銀行存款10萬 給開發票了就沖減預付賬款 借:主營業務成本-10萬 應交稅費-增值稅-進項1.3萬 貸:預付賬款10萬 銀行存款1.3萬
你做主營業務成本的那個月有收入的話,可以的。
老師 1、俺進的是別人做好的管材 能記到原材料嗎 2、我的金蝶沒有預付賬款 有預收賬款 預收賬款在借方是不是可以當做預付賬款 麻煩老師一個一個給我回復 謝謝
第一個似的做原材料里面的。
沒有預付款,用應付賬款來做。
老師預付的材料款 可以用應付賬款代替預付賬款是嗎 我這樣做對嗎 借:應付賬款-材料費10萬 貸:銀行存款10萬
你好是的,是這么做的。
老師我想想還是你說的這樣做好 借原材料10萬貸,銀行存款10萬。 對方給開過來發票的時候我這樣做 借:主營業務成本10萬 應交稅費-增值稅-進項1.3萬 貸:原材料 10萬 貸銀行1.3萬 這樣做也對是嗎老師 老師實務中用哪種方法好 我沒做過這樣的賬務處理沒有經驗
是的 主要看你的收入在那個月做的
俺公司是建筑公司 一個大工程需要三四個月左右 的到三四個月才能確定收入 老師看看實務中用哪種方法比較好
三四個月之后能收到你的進項發票嗎?還是在第二個月就會收到,如果收到了原材料的發票,你已經使用了,應該借工程施工貸原材料做這個不應該做主營業務,成本里面有收入才能做你的成本。
好的,老師我金蝶沒有工程施工,能自己添加嗎,在會計科目成本下添加,工程施工,這樣可以嗎
你好,你有生產成本嗎?做這個科目里面。