你好 生產經營個人所得稅應當根據利潤據實申報才是的。 還有增值稅,附加稅,印花稅等稅種需要申報?
老師,個體工商戶在申報個人生產經營所得稅時,可不可以0申報利潤做成負的?如果利潤做成正的,除了個人生產經營所得稅,還有其它稅需要申報嗎?
向老師,個體工商戶在申報個人生產經營所得稅時,可不可以0申報利潤做成負的?如果利潤做成正的,除了個人生產經營所得稅,還有其它稅需要申報嗎?
老師,個體戶如果是一般納稅人的話需要申報個稅的生產經營所得稅嗎
個體工商戶企業報的生產經營所交的個人所得稅,在填報利潤表的時候需要在31欄處填寫嗎?
老師,法人是個體戶,申報了經營所得(有利潤,要交經營所得的話) 如果又申報工資,工資是不是不管發多少,都要交對應的個稅,而且交個稅,不能再扣除5000/月(經營所得那里已經扣除了)
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
電子稅務局合的只有生產經營所得的個稅和增值稅,附加稅,沒有印花稅還需要申報嗎
印花稅合的是按次申報的企業這個印花稅該怎么申報啊
你好,需要做印花稅的稅種核定,需要申報的
人家沒有核,我還要報嗎,那怎么報啊,我要去找人家給核定上嗎
你好,要去找人家給核定上,然后按期申報?
那按次核的怎么交啊
你好,有發生印花稅的應稅行為,就根據發生額填寫申報,沒有發生就不用申報?