你好,是的,6月按13%開票
老師我們6月升為一般納稅人,月初開了1%普票,我現在申報增值稅報表,是不是這個月增值稅要按照13%申報?
老師,我們是個體戶一般納稅人(6月剛剛申請一般納稅人,辦理的是當月生效)6月申報增值稅一般納稅人報表,按照3%簡易征收申報了,7月的報表我按照一般計稅申報可以嗎?
老師,上個月小規模變一般納稅人,我現在要申報小規模增值稅納稅申報表才可以申報一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現在什么小規模增值稅申報表是零申報嗎?稅款所屬期7月1到31
4月5月是小規模納稅人,6月升為一般納稅人,4月和5月開免稅票15萬,這個增值稅怎么報?小規模納稅人是季報增值稅,一般納稅人是按月報增值稅,是在升的時候就報完增值稅后再升嗎?
銷售電子護具是不是一般納稅人按13%來開票并且申報?我們本來是小規模的小微企業,準備申請一般納稅人。如果9月升了,那是不是7-8月按小規模來申報增值稅,9月按一般納稅人申報增值稅,那所得稅要分開嗎?
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
有什么辦法不交稅嗎?
或者找收票方發票紅沖,可以嗎?
你有進項稅可以抵扣就不用繳納增值稅
之前是個體工商戶沒要過進項呀
那你就只有先報稅了,你們申請應該考慮這塊情況的
老師這樣是可行的嗎?先報稅,然后再紅沖
你好? ? ?你報稅了就得繳納稅費的;? 你紅沖 也得你實際收入減少了或者業務取消了去紅沖哦??
因為我們是銷售空調電視等,就說顧客退貨了行嗎?后期稅務局會查這個嗎
?你好? 可以 。但是前提是真的退了。 不然虛假做賬 會罰款的?
老師,如果說退貨,紅沖,用我們另一個個體戶給他開發票,那稅務局也能查到嗎?
罰款會怎么處罰?
?你好? 是的。 別去虛開發票 ;? 罰款的話虛假申報?? 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條 納稅人、扣繳義務人編造虛假計稅依據的,由稅務機關責令限期改正,并處五萬元以下的罰款。納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。 第六十五條 納稅人欠繳應納稅款,采取轉移或者隱匿財產的手段,妨礙稅務機關追繳欠繳的稅款的,由稅務機關追繳欠繳的稅款、滯納金,并處欠繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
好的謝謝老師
沒事的;希望能幫到你??
老師還想再問一下,如果我按照簡易計稅3%申報,可以嗎?
你現在銷售貨物沒有簡易計稅的哦