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老師,請問營改增以后銷售額的特殊規定的一些銷售額,例如建筑行業,選擇差額計稅繳納增值稅,但是開具的銷售專用發票是全額,接受發票單位可以全額抵扣進項嗎?而稅務機關并沒收到全額增值稅呀?實操中怎么報稅呢?

2021-07-14 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 19:19

同學你好 很高興為你二級大 接受的單位可以按照票面的金額抵扣進項稅的 雖然就開發票的單位來說 沒有繳納那么多增值稅(銷項稅不等于應交增值稅) 但是建筑服務商實際上接受的服務是含增值稅的 其實已經負擔了增值稅的

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快賬用戶8700 追問 2021-07-14 19:25

老師,這句話“但是建筑服務商實際上接受的服務是含增值稅的 其實已經負擔了增值稅的”沒有理解 實操中不是開票了多少就申報多少稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 19:34

是的,因為營改增之后的話它才有進項稅抵扣嘛,之前沒有進項稅抵扣,所以差額計稅的情況下,一方面允許你扣除你,一方面你開票的時候對方可以抵扣

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快賬用戶8700 追問 2021-07-14 19:40

明白了,就是你按你的差額簡易納稅申報,而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是。是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 19:51

差額簡易納稅申報,而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是 是

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同學你好 很高興為你二級大 接受的單位可以按照票面的金額抵扣進項稅的 雖然就開發票的單位來說 沒有繳納那么多增值稅(銷項稅不等于應交增值稅) 但是建筑服務商實際上接受的服務是含增值稅的 其實已經負擔了增值稅的
2021-07-14
您好,不可以的,我們是簡易計稅的業務項目就不能用一般計稅的方法去抵扣,就跟小規模轉為一般人時,在小規模期間取得的專用發票不能抵扣一樣的道理 ,
2024-09-18
你好 ①兩張發票,可以一張5%增值稅專用發票,一張增值稅普通發票。 一般普票是差額的5%? 發票用差額方式開 備注欄備注支付支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 看開票的金額 ,,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅 專票是相應的服務費用或管理費用 正常方式計算納稅 6%的稅率
2022-12-18
你好 是有這種情況的 工資不能專票,因為這部分只是勞務派遣公司給你們開的普票,目的就是為了你們有票入賬 但是你們付的服務費是可以開專票的。
2021-01-31
你好,假設我是勞務公司,我的收入是100,然后我支付出去的成本是80。這里包含著人工費,還有社保公積金。
2024-07-05
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