,按照2800萬交印花稅就行
老師,公司要注銷,或者就是不注銷的公司,正常做賬,有個(gè)資金賬本的印花稅,是按照實(shí)收資本和資本公積當(dāng)期的金額總數(shù)的萬分之三還是萬分之五來提印花稅的?每個(gè)月都這樣計(jì)提,然后季度再申報(bào)嗎
籌建期,公司注冊資本為2800萬元,上個(gè)季度財(cái)報(bào)實(shí)收資本2500萬,這個(gè)新季度實(shí)收資本2800萬,是不是需要交印花稅,印花稅按多少算.上個(gè)季度也沒有交印花稅
老師,增加了實(shí)收資本,這個(gè)應(yīng)該交印花稅,還需要去稅務(wù)局怎么弄。實(shí)收資本注冊上顯示100萬,而這前賬上一直是50萬,現(xiàn)在這個(gè)月老板私人轉(zhuǎn)了10萬,可以做實(shí)收資本嗎?要將印花稅,按幾個(gè)點(diǎn)的交?
老師,我在2022年6月交過一次營業(yè)賬簿實(shí)收資本的印花稅,在2022年9月份實(shí)收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個(gè)增加的印花稅申報(bào)繳納?
老師,我們公司二季度實(shí)收資本3000萬元,資本公積-100萬元,交印花稅的話是不是按照2900萬元,萬分之2.5的稅率交稅
老師營業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計(jì)稅可以開1%的普票嗎?還是必須開3%的專票?
在準(zhǔn)備籌建公司。但是還沒有公賬以及營業(yè)執(zhí)照也沒有下來,那已經(jīng)把房租也付好了,用私人微信已經(jīng)支付了,沒有走公賬,那這樣怎樣記賬呢?稅務(wù)局還承認(rèn)這筆費(fèi)用嗎?嗎?
債轉(zhuǎn)股,需要什么資料,需要繳納印花稅嗎
老師,收到挖機(jī)租賃費(fèi)/人工成本的發(fā)票,5-10萬一張,可以不計(jì)入長期待攤費(fèi)用,直接計(jì)入費(fèi)用嗎? 計(jì)入生產(chǎn)成本和計(jì)入管理費(fèi)用的區(qū)別是什么呢?
樸老師,非樸老師勿擾,最基礎(chǔ)的成本表。老師說的含糊,我不太理解。我找到的成本表格里沒看到有人工分?jǐn)偟?/p>
老師請教 個(gè)獨(dú)企業(yè) 上年利潤表是負(fù)的 但為什么一季度沒有抵扣虧損
剛剛發(fā)現(xiàn)去年1月的發(fā)票,充值卡50000,沒有打印出來入賬, 當(dāng)時(shí)做了一筆往來,借 應(yīng)付款 貸 銀行存款, 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢
老師,圖片中第一個(gè)220是來源于進(jìn)貨發(fā)票上的,第二個(gè)220,是根據(jù)移動(dòng)平均法算出來的,那期末余額里的220是移動(dòng)平均法的220還是當(dāng)月入庫單上的220?也就是說期末庫存商品的單價(jià)是怎么算出來的