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請問老師,旅行社接團時發生的住宿費餐飲費等沒有選擇差額開票,這些費用直接計入成本就可以吧

2021-07-13 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 23:13

您好,是可以的。請問還有什么可以幫您的

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快賬用戶3766 追問 2021-07-13 23:15

直接做主營業務成本-餐飲費-住宿費這樣的科目可以嗎?我沒做過旅行社的賬,另外老師可不可以給我說一下差額開票的方法

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:16

是可以。 差額開票,金稅盤—開票—點擊上方差額開票

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快賬用戶3766 追問 2021-07-13 23:16

我是問您差額怎么計算,然后這些發票怎么保存,是要上傳什么的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:17

備注欄自動打印“差額征稅”字樣,

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:18

您好。差額就是收入—成本,這部分差額去征稅

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:18

發票打印出來就可以了

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:18

差額開票的方法:點擊差額開票。 錄入含稅銷售額(全部價款和價外費用)和扣除額,系統自動計算稅額和不含稅金額

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快賬用戶3766 追問 2021-07-13 23:19

那我這個發票總金額還是這個團的總價吧,只不過我扣除了相應成本的那部分去繳稅,這個小規模納稅人和一般納稅人都可以享受吧

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齊紅老師 解答 2021-07-13 23:21

您好,都可以享受,請問還有什么可以幫您的

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您好,是可以的。請問還有什么可以幫您的
2021-07-13
你好,他的品名是開的什么?
2025-02-21
你好 (1)差額計算銷項稅額可以扣除的費用=53%2B15.9=68.9萬元 應納增值稅=(106-68.9)÷(1%2B6%)×6%-0.2=1.9萬元 借:銀行存款106萬元 貸:主營業務收入100萬元 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)?6萬元 借:主營業務成本68.9萬元 貸:銀行存款68.9萬元 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 3.9萬元? 貸:主營業務成本3.9萬元 (2)小規模納稅人應納增值稅額=銷售額÷(1%2B3%)×征收率3%=(106-68.9)÷(1%2B3%)×3%=1.08 借:銀行存款106萬元 貸:主營業務收入100萬元 貸:應交稅費——應交增值稅? 3.08萬元 借:主營業務成本? 68.9萬元 貸:銀行存款? ? 68.9萬元 借:應交稅費——應交增值稅? 2萬元? 貸:主營業務成本? ? 2萬元
2022-10-05
你好 出差的住宿費進項可以抵扣的??
2021-04-30
同學你好, 1、你們是培訓學院,這里就需要按照合同金額確認主營業務收入 2和3和4、如果你們這邊餐廳和住宿是分開利潤中心核算的,那你就要將其中的餐飲收入和住宿收入分別確認到餐飲和住宿的利潤中心去,同時餐飲和住宿的成本 5、賬務處理: 收到培訓收入時 借:銀行存款等 貸:主營業務收入——餐飲,住宿等各個利潤中心 借:主營業務成本——餐飲、住宿等各個成本中心 貸:庫存商品、相關費用的負數等
2021-10-30
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