你好如果是個人的500元以下注明個人信息身份的 是可以稅前扣除的。超過了500就得有發票 ;需要代扣代繳個稅的
老師我公司那個運費是先從公司賬戶轉到我私人卡上支付給司機的,然后我又去郵政代開增值稅普通運費發票來沖掛在我賬上的其他應收款,這個要不要把開票駕駛員的身份證,車輛信息復印件附在后面做原始附件,還有就是開票的時候除了交的增值稅,我還多交了一個城市維護建設稅,印花稅,個人所得睡
?老師,請問商貿公司購進材料,付運費時,司機不愿意開發票,由公司銷售人員先付運費,再到公司報銷,公司通過公賬轉給銷售人員,銷售人員讓對方開收據,收據上寫明司機身份信息等,這樣的收據入賬不做稅前扣除可以嗎?另外公司需要給司機代扣代繳個稅嗎?
某手機廠為增值稅一般納稅人,每部手機售價1000元/部(不含稅),2021年12月份購銷情況如下:(1)向本市各商家銷售6000部,折扣2%,折扣部分另開具紅字發票入賬。售給外地其他商家2000部,并支付運雜費1.5萬元,運費發票上注明的運費1.2萬元,裝卸費及保險費0.3萬元。另外,按當地政府規定,對外地銷售每部加收10元的電力基金。(2)本月以舊換新銷售手機400部,舊手機的收購價80元/部。贈送某體育代表隊隊員手機30部。本廠新成立的一銷售公司(尚未辦理稅務登記)銷售手機50部,由本廠代開專用發票。(3)發放給本廠采購及銷售人員工作用手機20部(4)銷售給甲商場手機1500部,由于該商場按約定提前10天付款,給予了3%的優惠,余款全部收到。分析計算手機廠本月應計的銷項增值稅額?
連著上面的題目(8)12日,公司銷售一批通信產品給四川移動公司,合同含稅價為1695000元。因批量購買給予九折優惠。公司開出普通發票1張,將折扣額與銷售額開在同一張發票上,款項已收。(9)12日,公司銷售一批作為材料核算的芯片給長青公司,含稅價為235040元,開出增值稅專用發票1張。轉賬支付代墊運費1200元,運費發票由運輸公司開具給購買方。款項未收到。(10)13日,購入一批芯片作為原材料入庫,含稅價為621500元,取得增值稅專用發票6張,款項未付。芯片已入庫,轉賬支付運費5450元,取得專用發票1張。(11)15日,將自產的計算機一批用于對新明公司的投資,賬面金額為190000元,當期同類產品平均售價為1250000。(12)18日,購入兩條生產流水線不含稅價為780000元,取得增值稅專用發票2張,銀行匯票支付。安裝時轉賬支付專用設備安裝公司安裝費9374元,取得專用發票1張。
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結轉銷售成本。 2019 年 6 月,發生經濟業務如下: 1.1日,銷售給甲公司A商品 500 件,每件不含稅售價300元,成本220元。增值稅專用發票上注明價款 150000 元,增值稅 19 500 元,收到甲公司簽發的轉賬支票一張,送存銀行。 為 2.3日,銷售給外地丙公司B商品 400 臺,每臺不含稅售價 600元,成本520元,商品已經發出,以銀行存款代墊運雜費3000 元。采用托收承付結算方式,開出增值稅專用發票,并向銀行辦妥托收手續。 3.3日,上月30日賒銷給外地乙公司B商品 200 臺,每臺不含稅售價 620 元,成本520 元,已確認收入,價稅合計 140 120 元。乙公司驗收時發現商品質量有問題,經雙方協商同意在價格上給予乙公司10%的折讓,并由購貨方出具證明,向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票。 4.8 日,收到乙公司匯來的扣除 10%折讓后的款項,存入銀行。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
如果沒有發票可以不稅前扣出除可以這樣嗎? 不代扣代繳是不是有稅務風險啊
?你好沒有發票 超過了500? ?無法稅前扣除的。查到你們? 稅務局會罰款你們公司的;?