您好,要做,借:主營業(yè)務(wù)成本,工程施工一合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入
老師,我想問一下,我剛到一個新公司 ,這個新公司是集資建房的施工方,原來的會計做賬直接就是外包給其他公司,做工程施工和工程結(jié)算對沖,從來沒有做過合同收入和合同成本,合同毛利也沒有,收到的工程款也從來沒有做賬,這個我應(yīng)該怎么處理,怎么做賬
老師晚上好,我公司有個工程,之前收到工程款一直都是做預(yù)收款處理,也一直沒有做相應(yīng)的成本入賬,現(xiàn)在工程完結(jié),該怎么進行會計處理?
老師,我們項目是通過工程施工核算的,我想請問一下該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢。所有的工程款都是通過應(yīng)收賬款的。一直都是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后成本都是借工程施工-明細,貸銀行存款。我想請問一下我有做少的步驟嗎?
老師晚上好,我公司現(xiàn)在已經(jīng)開業(yè),但工程款還沒結(jié)算完結(jié),要先計提放入長攤費用,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,能跟我說一下施工企業(yè)的賬務(wù)處理的特殊之處在哪里嗎?收入和成本是用什么會計科目?我記的成本好像有工程施工。我現(xiàn)在新入職一家消防機電工程公司,之前沒做過工程公司的賬。
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現(xiàn)。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現(xiàn)金收訖
平時業(yè)務(wù),借工程施工一合同成本,貸銀行存款,應(yīng)付職工薪酬一工資
開票時,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅
完工結(jié)算,借預(yù)收賬款,貸工程施工一合同成本,合同毛利
一直也沒有開票,只是銀行收到款項因為沒開票所以都是做預(yù)收,然后工程結(jié)束再統(tǒng)一開票的,然后這個相應(yīng)的之前未入賬成本該如何入賬呢?
你好,按照我上面處理
但是現(xiàn)在是已經(jīng)結(jié)算完了,然后這個工程的費用從一月份才開始有的,也可以直接這個月這樣入賬嗎?
不好意思記錯了,是去年11月底就開始進場施工了
你好,是的,以前沒有記賬,要補充記賬,