同學(xué),你好,應(yīng)付賬款如果是負(fù)數(shù)代表是預(yù)付賬款的以前
年初新建賬,期初數(shù)據(jù)調(diào)整, 1.其他應(yīng)收款調(diào)整,對應(yīng)的該調(diào)整負(fù)債類科目里哪個科目影響最小呢? 2.應(yīng)付賬款也要調(diào)整,對應(yīng)調(diào)整哪里呢? 好頭疼
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我想科目調(diào)整的一下,往哪個科目調(diào)呢,分錄怎么寫?
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯的往來科目)
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)重分類調(diào)整,應(yīng)調(diào)哪個科目
報表上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)整到哪個科目里?
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對應(yīng)投分送個人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個點(diǎn)或3個點(diǎn)專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進(jìn)項(xiàng)我按開票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風(fēng)險嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
同學(xué),你好,應(yīng)付賬款如果是負(fù)數(shù)代表是預(yù)付賬款的意思
怎么寫分錄
你先看看你預(yù)付有沒有掛到數(shù)
預(yù)付賬款有數(shù)呢原來。
查一下明細(xì),以前分錄怎么做哦,以前是不是都是借應(yīng)付賬款? ? 貸銀行存款,那你回貨時不沖應(yīng)付,回貨時的分錄是怎么樣的,要查出原因才能充的哦,
應(yīng)付賬款在借方的話,證明是提前付款給人家了,提前付款要人家要查明原因,是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]發(fā)貨