你好 不能這樣。? 這樣會導(dǎo)致你 可能成本多做了。 你 月末會盤點(diǎn)嗎??
你好..我們庫房領(lǐng)材料總是多領(lǐng)..月底也沒有統(tǒng)計出庫房剩了多少材料..是按訂單生產(chǎn)產(chǎn)品..可以把本月領(lǐng)的材料..人工..制造費(fèi)用百分百結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎
你好..比如我們的成本..是材料加上委托加工費(fèi)..委托加工費(fèi)是每個型號的產(chǎn)品的..但是材料分不清那個產(chǎn)品沒多少.每個月底的結(jié)轉(zhuǎn)成本都是領(lǐng)用的材料結(jié)轉(zhuǎn)和加工費(fèi)組成的成本.. 這樣可以嗎..出庫單上面就沒有成本..
用友nc成本核算結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本,為什么制造費(fèi)用每個月結(jié)轉(zhuǎn)后都有余額。為什么材料出庫產(chǎn)成品半成品出庫都有出路差異調(diào)整。沒有調(diào)整數(shù)量就是金額0.01,0.02什么的調(diào)整。還有半成品是如何分?jǐn)偟模款I(lǐng)用材料的時候是按照生產(chǎn)訂單領(lǐng)用會說明用到某個產(chǎn)品嗎,還是按照部門領(lǐng)用了查看產(chǎn)品bom看生產(chǎn)的哪些產(chǎn)品按照產(chǎn)品bom中材料定額分配呢
老師,您好,我們是生產(chǎn)企業(yè),每天都要領(lǐng)料出庫,每天也都有產(chǎn)品入庫出庫,而且也都有專人統(tǒng)計產(chǎn)品出入庫數(shù)據(jù),這樣的話我可以統(tǒng)一到月末一次性做原材料領(lǐng)用和產(chǎn)品入庫,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師我做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用我們統(tǒng)計不了工時,工資是固定工資。制造費(fèi)用里面有輔料不多我是一次性出的,沒有做領(lǐng)料。請問這種情況我制造費(fèi)用怎么攤銷呢?產(chǎn)品主要材料都可以準(zhǔn)確的統(tǒng)計出來。可以用原材料成本攤銷制造費(fèi)用嗎
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應(yīng)納稅親,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
不盤點(diǎn)..因?yàn)轭I(lǐng)的時候是一大卷線..沒辦法分割..月末的時候..也沒辦法盤點(diǎn)..
?你好? ?那你不盤點(diǎn) 你直接做 會導(dǎo)致成本多的 ;? 你們這樣做的? 也不對的?
你好..原材料太大.不好盤點(diǎn)..那這個應(yīng)該怎么辦
?你好 那你就按比例來做賬 。 參考上個月 領(lǐng)取材料的比例 來適當(dāng)做賬??
老師..你好..這個比例怎么算呢
?你好 你們適當(dāng)。 好多企業(yè)是按? 70%左右比例來計提的
你好..那人工..和制造費(fèi)用按100%還是70%來結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? ? ? ? ? 成本大概是 70%以上左右就行了。? ? 不是按100%? ?你不是馬上來 發(fā)生的??
好的..那人工制造費(fèi)用.材料..我全部按70%結(jié)轉(zhuǎn)..
?你好 建議是大概這樣轉(zhuǎn) 。 后面自己要? ?看比例是否合理? 自己靈活調(diào)整? ?
好的..謝謝
沒事的; 希望幫到你??