你好? ? 可以的。? ?一般進(jìn)項稅的話 你 月末可以結(jié)轉(zhuǎn)抵減銷項稅的。? 而簡易計稅的話。你就單獨做賬:借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-簡易計稅? ?繳納:借??應(yīng)交稅費-簡易計稅貸銀行存款。? 一般計稅你這個 應(yīng)該知道怎么做的吧??
建筑公司既有一般計稅項目,又有簡易計稅項目,那么簡易計稅項目要單獨申報繳納增值稅?還是說可以和一般項目一起?
老師,請問公司有一般計稅項目和簡易計稅項目,那么簡易計稅項目取得的進(jìn)項可以用于一般計稅項目抵扣嗎?
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有一般計稅項目和簡易計稅項目,有進(jìn)項稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時怎么做分錄?
老師,建筑施工企業(yè),有一般計稅項目和簡易計稅項目。本月一般計稅項目進(jìn)項大于銷項無須繳稅,簡易計稅項目要交增值稅。請問分錄怎么寫?
建筑施工企業(yè),一般納稅人一般計稅項目和簡易計稅項目開進(jìn)來的人工費,稅點分別是多少呢?能抵扣銷項稅嗎?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應(yīng)交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目核算。確認(rèn)收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時,因進(jìn)項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應(yīng)納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領(lǐng)購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費用,企業(yè)所得稅匯算時,研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表填寫了,期間費用明細(xì)表里研發(fā)費用也填了,但是主表的研發(fā)費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?