你好!你的理解很對 可以的,可以直接錄入期初余額,即可
我們公司2021年1到6月沒有會計,從7月份就開始用金蝶迷你,現在收集的數據也就只有到6月底的應收,應付,銀行存款,房租費,預收賬款,庫存商品,請問,我可以真接入這些數據作期初余額?累計借方,貸方是不是可以不要填了
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應付款,老板每個月看到資產負債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應收賬款減應付賬款減預收賬款加預付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應當時老板借進來其他應款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應付款,然后現在銀行存款就只有100塊了,我現在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數100,其它應付款期初數1000嗎?花掉的那900我要轉為到庫存現金記賬嗎?
您好, 我開了一個發票給客戶金額比如是¥, 然后其實我們收到的錢是¥34000, 然后我讓他在三個月后把剩下的¥1000 再打給我們公司就好. 我認為這個操作是可以的. 但是對方會計說不可以. 要以實際金額34000 開發票. 我認為對方直接計入到 借 房租費用¥35000, 貸 銀行 34000貸 應付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對方說不行 是不是有什么規定
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經遠超于還我們的錢,所以出現短期借款余額出現了負數。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發現有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內部帳。
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,新個體戶第一次開發票還有限制了,只能3分之一?
老師,就是入期初的時候那個借方,貸方累計金額確定不用填哈
金蝶迷你填期初的時候表格上有好幾欄
是的,你的理解很對