同學你好 是什么ERP呢
老師我們是工業企業。我在做一個流程和相關會計分錄圖,如果說材料采購環節,根據合同預付貨款借預付某公司待,銀行存款。如果說沒有付款,先買材料,以后啥時候有啥時候給,那么怎么寫分錄呢,如果有當日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。還是說只有合同,不寫分錄,材料到了在寫分錄。
老師,企業上erp采購和銷售環節應該怎么處理?比如說發票?是先到采購還是先到財務?還有銷售環節具體是怎樣的流程?您呆過的企業說說
我公司是合伙企業,現在有一個問題請教老師,我們是工藝品銷售,我們在采購環節會有:1、車隊幫運輸;2、和采購商購買成品工藝品. 這兩環節因為散戶居多,對方不開票,也不到稅局代開,而且老板為了方便結算都先從私戶付款了貨款,我想問下我這邊做賬,對于沒有發票的兩個環節要怎么入成本?第二個,從私戶支付出去的我們這邊要怎么做?
老師,您好,我們是制造業,我們的生產流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環節是分類入庫的,然后洗姜車間領用原材料進行清洗,這個環節會發生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是進去深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環節的分錄應該怎么做,每個環節都怎么分配啊?
老師,您好,我們是制造業,我們的生產流程是,采購鮮姜(鮮姜分中東和三兩還有大風干),原材料入庫環節是分類入庫的,然后洗姜車間領用原材料進行清洗,這個環節會發生人工費和洗姜機器的折舊費用,洗完姜后會有一部分裝箱等著出售,還有一部分晾曬到架子上等著曬干后裝箱出售,還會有一些不合格的姜也就是姜霸子,這個姜霸的用途就是給深加工車間去制作姜泥。我想問一下,這幾個環節的分錄應該怎么做,每個環節都怎么分配啊?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。