借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
小微企業 收到錢 假如季度不滿三十萬 現在收到二十萬 做了分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅 實際又不需要繳稅 那么怎么把這個稅費做回來
小微企業現在開普票,免稅收入怎么入賬:直接借方銀行存款或應收賬款,貸:主營業務收入,不做應交稅費增值稅分錄了是嗎?
小微企業現在增值稅免稅所開發票怎么做會計分錄? 借銀行存款, 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅_免稅 對不
老師,小規模納稅人有物業收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業務收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業收入應交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
老師請問一下增值稅季度沒有達到30萬的收入怎么做賬, 比如有收入時, 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 那到了季度申報的時候免增值稅的分錄又怎么做呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利