這個(gè)實(shí)際抵減做 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? 補(bǔ)上到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好!請(qǐng)教一下:這個(gè)填列城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的時(shí)候,計(jì)稅基數(shù)為增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣減增值稅,那么這個(gè)城建稅以及附加費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來(lái)計(jì)算城建稅和附加費(fèi)呢?
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒(méi)享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開(kāi)始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
老師,你好,問(wèn)下,附加加計(jì)抵減的憑證怎么做的,這筆之前沒(méi)有加計(jì)抵減的,入費(fèi)用了,這個(gè)補(bǔ)得加計(jì)遞減稅額,怎么入賬呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)之前沒(méi)有做增值稅加計(jì)抵減,現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示符合條件了,11月份開(kāi)始做加計(jì)抵減,那2021.1-2021.10的沒(méi)有做過(guò)加計(jì)抵減,現(xiàn)在要怎么樣做賬務(wù)處理呢?
老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開(kāi)了張發(fā)票,比如說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢
公戶不發(fā)工資,做到其他應(yīng)付款的話,相當(dāng)于是欠了錢(qián)。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個(gè)人支付的證明,這個(gè)有嗎?個(gè)人支付的證明是誰(shuí)開(kāi)啊,老師
老師正規(guī)做法是不是老板可以先把款轉(zhuǎn)到公戶,然后公戶發(fā)工資比較好公戶不發(fā)工資,然后做到其他應(yīng)付款老板,這樣是不是有稅務(wù)分險(xiǎn)
公司簽訂私車(chē)公用合同租法人車(chē),如果月租金500元,按月支付租金,銀行轉(zhuǎn)賬支付備注寫(xiě)什么合適?還用寫(xiě)收據(jù)嗎?
1、這個(gè)月公司岀口收入約59萬(wàn),岀口退稅率13%,岀口退稅那就是77004.3元 2、本月進(jìn)項(xiàng)稅約38萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅30萬(wàn),有留扺68955元,那本月是不是只要交外銷(xiāo)附加稅? (77004.3-68955=8049.3元, 再用8049.3*(5%+3%+2%)=804.86元,那是不是本月只要交804.86元附加稅千?對(duì)嗎?老師 分錄怎么做? 對(duì)嗎? 分錄怎么做?借
老師,有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照有到期日嗎
自收自支事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)收入,是否需要上繳財(cái)政?有沒(méi)有相關(guān)的文件
老師,工資沒(méi)有從公戶發(fā)過(guò),代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師我們是新公司 去稅務(wù)局領(lǐng)取電子發(fā)票 額度 需要什么資料
以前年度抵扣的發(fā)票。我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。本月進(jìn)項(xiàng)票多,是不是以前這個(gè)轉(zhuǎn)出。不需要補(bǔ)稅?
銀行存款日記賬和對(duì)賬單是什么意思?銀行存款的日記賬在電腦里,是不是就是銀行的明細(xì)科目?