你好,之前的不調(diào)整,現(xiàn)在借長期待攤費用3萬貸銀行存款3萬,5月之前攤銷了3個月,3年攤銷的話還有33個月要攤銷,(7+5)/33算出月攤銷額,借銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 ,貸長期待攤費用
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
公司制作網(wǎng)站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當(dāng)時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應(yīng)該怎么做?
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當(dāng)時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始詳細會計分錄應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄越詳細越好謝謝!
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,7月申報后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
就是給別人銷售東西,現(xiàn)在別人對公轉(zhuǎn)100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,做的固定資產(chǎn)清理這個科目,最近之前負責(zé)維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費的發(fā)票,金額大概18萬,這個應(yīng)該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發(fā)票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計折舊到最后一個月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值
就是5月開始才攤銷總額13萬嗎?尾款的3萬2-4月份不需要攤銷嗎?
是的,五月份才開始攤那三萬
如果這個都入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費會不會對稅前扣除有影響?
有發(fā)票,不超過銷售收入的15%是沒有影響的