你好不可以的,這個發票稅率有問題。
我們是個體戶酒店業,我們有會議室,取得的會議費收入,需要開發票,請問稅率是1%還是免稅?
我單位收到一個酒店開出的發票:開的內容是"會議費",稅率為"0%",請問這張發票有效嗎?
你好老師我們是酒店行業一般納稅人,對外承接了一個項目,負責后勤管理的,請問這個發票的稅率怎么開?營業范圍內有酒店管理的內容
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調的費用發票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃氣、稅率9%,我認為大酒店開出的燃氣項目的專票不正確,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統就是燃氣供暖,所以給我們開的發票就是這樣的,請問老師到底應該開什么?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發票,將三個消費項目合并開成會議費發票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎