你好 一樣的 你原來進(jìn)項抵扣了? 現(xiàn)在交稅也正常?
小規(guī)模公司打算用公司名稱買一輛50萬的汽車,入了賬后,按4年折舊先折,2年后要出售,折舊只折了2年,還要賣個公允價,還要交增值稅和所得稅 是不是不劃算
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
2.2019.12.25日甲公司購入管理用小汽車一輛,增值稅專用發(fā)票上價款240000元,增值稅31200元。甲公司2019.12月以對增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。該小汽車使用年限為4年,不考慮凈殘值。會計按年數(shù)總和法折舊,稅法按平均年限法折舊。2020年末該固定資產(chǎn)可回收金額為210000元。要求:計算2020年末該固定資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎(chǔ)。(假設(shè)固定資產(chǎn)按年折舊>
2.2019.12、25日甲公司購入管理用小汽車一輛,增值稅專用發(fā)票上價款240000元,增值稅31200元。甲公司2019.12月以對增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。該小汽車使用年限為4年,不考慮凈殘值。會計按年數(shù)總和法折舊,稅法按平均年限法折舊。2020年末該固定資產(chǎn)可回收金額為210000元。要求:計算2020年末該固定資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎(chǔ)。(假設(shè)固定資產(chǎn)按年折舊)
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購進(jìn)二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發(fā)票,購進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購進(jìn)4月份計提折舊,現(xiàn)在也不計提折舊,當(dāng)著沒發(fā)生可以嗎?
老師請問出庫單財務(wù)簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個公司由A和A共同出資設(shè)立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現(xiàn)在A以30萬的價格將這2%轉(zhuǎn)讓給B,現(xiàn)在B公司要交股權(quán)的印花稅,應(yīng)該是以哪個金額來交呢?
高新技術(shù)企業(yè)每年要年審嗎?哪個部門審核?
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)
匯算清繳的處理 25年補(bǔ)交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續(xù)費,給我們開票了,這個憑證是啥
改變業(yè)務(wù)性質(zhì),將工資薪金變?yōu)閱T工成立個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得,這算改變業(yè)務(wù)性質(zhì)么
老師我們賣的二手車需要驗收單才能入賬嗎?
小規(guī)模公司,不抵扣增值稅的
想問下老師,購車款能一性次進(jìn)入費用嗎
可以一次性。 所得稅前扣除。 https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA 500萬固定資產(chǎn)一次扣除操作這是詳細(xì)的填寫說明和案例
分錄:借:固定資產(chǎn)-汽車 貸:銀行存款 借:管理費用-折舊 貸:固定資產(chǎn) 是這樣嗎?
你這樣寫不完整完整的賬務(wù)處理和報稅你看我上面發(fā)給你的鏈接有分錄有案例。
請問老師,一次性折舊和分4年折舊有什么本質(zhì)的區(qū)別呢,是自己自由選擇是嗎
你好 就是收入多時可以一次扣費用 這樣會先少交所得稅? 自己選擇的?